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南縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門決算

發(fā)布時(shí)間:2024-10-11 09:36 信息來(lái)源:南縣衛(wèi)生健康局 作者: 瀏覽量:
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  南縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

  2023年度部門決算

  目 錄

  第一部分  部門概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分  2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分   名詞解釋

  第五部分   附件

  第一部分  部門概況

  一、部門職責(zé)

  1、基本醫(yī)療服務(wù)

  開(kāi)展安全有序醫(yī)療基本服務(wù);嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療政策規(guī)定,履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé),做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作;執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)、零差率銷售等政策。

  2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)

  承擔(dān)本轄區(qū)居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù);普及衛(wèi)生健康常識(shí),在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展健康教育,幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式;實(shí)施本轄區(qū)預(yù)防接種服務(wù),落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃;及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例;開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理,進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià),開(kāi)展健康指導(dǎo);開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視,進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo);對(duì)本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理,進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查,開(kāi)展健康指導(dǎo);對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo),對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理,定期隨訪和健康指導(dǎo);對(duì)本轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理;做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  南縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為差額事業(yè)單位,屬南縣衛(wèi)生健康局二級(jí)機(jī)構(gòu)。

  南縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:辦公室、預(yù)防接種室、健教室、婦幼保健室、兒保室、慢性病管理室、精神病管理室、生化室、財(cái)務(wù)后勤室、愛(ài)衛(wèi)辦、黨建辦及門診藥房。

  (二)決算單位構(gòu)成。

  南縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成只包括:南縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心本級(jí)決算。

  第二部分  2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  注:以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件

  第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度收入、支出總計(jì)1154.15萬(wàn)元,與上年相比,收入、支出總計(jì)各增加68.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.29%,主要是因?yàn)槿罕姼又匾曨A(yù)防接種的重要性,疫苗接種率大大提升,加上兩病就診業(yè)務(wù)的增加。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  本年收入合計(jì)1154.15萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入691.82萬(wàn)元,占59.94%;事業(yè)收入455.03萬(wàn)元,占39.43%;其他收入7.3萬(wàn)元,占0.63%。

  2023年收入決算與上年相比,增加68.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.29%,主要是因?yàn)槿罕姼又匾曨A(yù)防接種的重要性,疫苗接種率大大提升,加上兩病就診業(yè)務(wù)的增加。

  說(shuō)明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  本年支出合計(jì)1154.15萬(wàn)元,其中:基本支出1148.15萬(wàn)元,占99.48%;項(xiàng)目支出6萬(wàn)元,占0.52%。

  2023年支出決算與上年相比,增加68.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.29%,主要是因?yàn)橐呙缃臃N量與兩病就診業(yè)務(wù)的增加,相應(yīng)成本支出增加。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)691.82萬(wàn)元,與上年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加376.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)119.35%,主要是因?yàn)槿藛T工資增加、社保支出增加導(dǎo)致收支增加。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出691.82萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的59.94%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加376.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)119.35%,主要原因是人員工資增加、津貼提標(biāo)、社保支出增加導(dǎo)致收支增加。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出691.82萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)4.31萬(wàn)元,占0.6%;衛(wèi)生健康支出(類)687.5萬(wàn)元,占99.4%。

  說(shuō)明:因四舍五入導(dǎo)致支出明細(xì)合計(jì)與支出總數(shù)存在尾數(shù)差。

  (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為223.26萬(wàn)元,支出決算為691.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的309.87%。其中:

  1、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

  2、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6.59萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

  3、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為466.42萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

  4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.31萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

  5、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為112.96萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

  6、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為12萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

  7、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

  8、衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.76萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況年中追加調(diào)整預(yù)算并嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

  9、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為223.26萬(wàn)元,支出決算為70.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的31.70%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況調(diào)整了預(yù)算。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出685.82萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)35.66萬(wàn)元,占基本支出的5.2%,主要包括工資福利支出、基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi);

  公用經(jīng)費(fèi)650.15萬(wàn)元,占基本支出的94.8%,主要包括商品和服務(wù)支出、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。

  七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率。

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榻衲晡窗才懦鰢?guó)出境。

  與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)榻衲昙叭ツ昃窗才懦鰢?guó)出境。

  2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,其中:

  (1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率;

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排,實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。

  與上年相比減少無(wú)變化,下降(或增長(zhǎng))0%,主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。

  (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒(méi)有安排和實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。

  與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。

  3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率。

  決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支

  與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。因“三公”經(jīng)費(fèi)為0,無(wú)法計(jì)算占比情況其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,其中:

  (1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元,南縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心本年更新公務(wù)用車0輛,截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元,截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年共接待批次0個(gè)、接待人次0人次,主要是因本年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算,未發(fā)生接待支出。

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

  南縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  南縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  南縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

  十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明

  南縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  南縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的(占比無(wú)法計(jì)算)。

  其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是0;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,南縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度組織對(duì)一般公共預(yù)算未開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

  (二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  南縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度無(wú)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。

  (三)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

  南縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

  注:1、本部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開(kāi)

  第四部分  名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  第五部分   附件

  1、南縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門決算表

  南縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門決算表.xlsx

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