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南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站2025年部門預(yù)算

發(fā)布時間:2025-02-06 10:16 信息來源:南縣衛(wèi)健局 作者: 瀏覽量:
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  南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站

  2025年部門預(yù)算

  目   錄

  第一部分   部門概況

  一、 部門職能

  二、 人員情況

  三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  第二部分  2025年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  23、整體支出績效目標(biāo)表

  第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

  一、關(guān)于收支總表的說明

  二、關(guān)于收入總表的說明

  三、關(guān)于支出總表的說明

  四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明

  五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明

  六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明

  (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

  (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

  (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

  七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明

  八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

  九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明

  十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

  十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明

  十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明

  十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  (二)一般性支出情況。

  (三)政府采購情況。

  (四)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。

  (五)預(yù)算績效目標(biāo)說明。

  第四部分   名詞解釋

  第五部分   附件

  第一部分   部門概況

  一、部門職能

  南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站的主要職能是負(fù)責(zé)茅草街鎮(zhèn)、三仙湖鎮(zhèn)、青樹嘴鎮(zhèn)三個鎮(zhèn)血吸蟲病查螺、滅螺、查病、治病、疫情監(jiān)測、晚血摸底排查、血吸蟲病適用技術(shù)推廣、健康教育等防治業(yè)務(wù)工作;負(fù)責(zé)茅草街鎮(zhèn)、三仙湖鎮(zhèn)、青樹嘴鎮(zhèn)三個鎮(zhèn)血吸蟲病疫情信息報(bào)送發(fā)布、血吸蟲病防治技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)血吸蟲病突發(fā)疫情、流行病學(xué)調(diào)查和預(yù)防控制應(yīng)急處置工作;負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室評估檢測工作及全縣血防物質(zhì)的保管;協(xié)助上級血防業(yè)務(wù)主管部門開展對流行區(qū)達(dá)到血吸蟲病疫情控制、傳播阻斷、消除的考核鑒定工作。

  二、人員情況

  南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站現(xiàn)有人員45人。其中:在職22人,退休23人。

  三、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站內(nèi)設(shè)股室2個,全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。

  內(nèi)設(shè)股室分別是:預(yù)防組、后勤組。

  四、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站沒有二級單位,故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站本級。

  第二部分 2025年部門預(yù)算表

  本單位2025年部門預(yù)算表見附件

  第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

  一、關(guān)于收支總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站2025年收支預(yù)算總額292.53萬元。

  二、關(guān)于收入總表的說明

  南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站2025年收入預(yù)算292.53萬元,具體如下:一般公共預(yù)算292.53 萬元,占比100 %。

  2025年收入預(yù)算與上年相比,增加5.48萬元,增長1.91%,主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減非急需非剛性支出,同時合理保障了必要支出需求,體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。

  三、關(guān)于支出總表的說明

  南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站2025年支出預(yù)算292.53萬元,其中:基本支出292.53萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占比無法計(jì)算。

  2025年支出預(yù)算與上年相比,增加5.48萬元,增長1.91%,主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減非急需非剛性支出,同時合理保障了必要支出需求,體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。

  四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明

  南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站2025年支出預(yù)算292.53萬元,其中:工資福利支出262.76萬元,占89.82%;商品服務(wù)支出24.63萬元(基本支出24.63萬元,項(xiàng)目支出0萬元),占8.43%;對個人家庭的補(bǔ)助5.13萬元,占1.75%。

  五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明

  南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算292.53萬元。

  (一)收入預(yù)算。收入預(yù)算292.53萬元,包括:一般公共預(yù)算撥款,具體如下:一般公共預(yù)算撥款292.53萬元(其中:經(jīng)費(fèi)撥款292.53萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元),占比100%。

  (二)支出預(yù)算。支出預(yù)算292.53萬元,包括:社會保障和就業(yè)支出28.96萬元,占比9.91%;衛(wèi)生健康支出244.74萬元,占比83.66%;住房保障支出18.82萬元,占比6.43%。

  六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明

  (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

  南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款292.53萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加5.48萬元,增長1.91%,主要原因:按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減非急需非剛性支出,同時合理保障了必要支出需求,體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。

  (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

  社會保障和就業(yè)支出28.96萬元,占比9.91%;衛(wèi)生健康支出244.74萬元,占比83.66%;住房保障支出18.82萬元,占比6.43%。

  (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

  1、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為230.60萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少5.95萬元,下降2.52%。主要原因是厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減非急需非剛性支出,同時合理保障了必要支出需求。

  2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為26.02萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少1.42萬元,下降5.17%。主要是基本與上年持平。

  3、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為2.94萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少0.21萬元,下降6.67%。主要是其他社會保障和就業(yè)支出正常基數(shù)變動。

  4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為18.82萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少1.11萬元,下降5.57%。主要是住房公積金正常基數(shù)變動。

  5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為14.15萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加14.15萬元,增長100%。主要是事業(yè)單位醫(yī)療正常基數(shù)變動。

  七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明

  南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站2025年一般公共預(yù)算基本支出292.53萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)267.89萬元,占基本支出91.58%,比2024年預(yù)算數(shù)增加7.49萬元,增長2.88%。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)24.63萬元,占基本支出8.42%,比2024年預(yù)算數(shù)減少2.02萬元,下降7.58%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、專用材料費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

  八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

  南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元(其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平,主要原因:按照過緊日子要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減因公出國(境)任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。

  九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明

  本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。

  十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

  本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。

  十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明

  本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。

  十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明

  2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算0萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

  十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  2025年南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

  (二)一般性支出情況。

  2025年南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站會議費(fèi)預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元;節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

  (三)政府采購情況。

  2025年南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

  (四)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。

  截至2024年12月底,本單位共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  (五)預(yù)算績效目標(biāo)說明。

  2025年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款292.53萬元,具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。

  2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目0個,部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款0元,具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。

  2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出,因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。

  第四部分  名詞解釋

  1.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  第五部分    附件

  1、南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站2025年部門預(yù)算公開表

  南縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站2025年部門預(yù)算公開表.xlsx

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