南縣精神病醫(yī)院(南縣第三人民醫(yī)院)2023年度部門決算
南縣精神病醫(yī)院(南縣第三人民醫(yī)院)
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。
2、主要承擔(dān)精神疾病、神經(jīng)癥、藥物依賴成癮、心理行為問題等醫(yī)療護(hù)理、預(yù)防、康復(fù)、健康教育、信息收集、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育等工作職責(zé),并對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和精神疾病社區(qū)康復(fù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣精神病醫(yī)院(南縣第三人民醫(yī)院)設(shè)置17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:安寧療護(hù)科、心身醫(yī)學(xué)科、精神科、門診部、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、老年病科、皮膚科、辦公室、人事科、工會(huì)、后勤科、財(cái)務(wù)科、護(hù)理部、院感科、醫(yī)務(wù)科、項(xiàng)目辦、黨建辦。
(二)決算單位構(gòu)成。
南縣精神病醫(yī)院(南縣第三人民醫(yī)院)2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括:南縣精神病醫(yī)院(南縣第三人民醫(yī)院)本級(jí)決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注:以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計(jì)4350.49萬(wàn)元,與上年相比,收入、支出總計(jì)各增加1064.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.38%,主要是因?yàn)獒t(yī)療收入增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)4350.49萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入607.56萬(wàn)元,占13.97%;事業(yè)收入3738.13萬(wàn)元,占85.92%;其他收入4.8萬(wàn)元,占0.11%。
2023年收入決算與上年相比,增加1064.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.38%,主要是因?yàn)獒t(yī)療收入增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)4350.49 萬(wàn)元,其中:基本支出3969.37萬(wàn)元,占91.24%;項(xiàng)目支出381.12萬(wàn)元,占8.76%;
2023年支出決算與上年相比,增加1064.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.38%%,主要是因?yàn)獒t(yī)院基本支出的增加。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)607.56萬(wàn)元,與上年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加307.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)102.18%,主要是因?yàn)樨?cái)政增加了對(duì)醫(yī)院的投入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出607.56萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的13.97%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加307.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)102.18%,主要原因是財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加以及人員工資增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出607.56萬(wàn)元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康支出(類)607.56萬(wàn)元,占100%;
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為147.64萬(wàn)元,支出決算為607.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的411.51%。其中:
1、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為183.43萬(wàn)元,年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年終追加。
2、衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))。
年初預(yù)算為95.14萬(wàn)元,支出決算為95.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
3、衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)精神病醫(yī)院(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為60萬(wàn)元,年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年終追加。
4、衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為22.01萬(wàn)元,年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年終追加。
5、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為57.02萬(wàn)元,年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年終追加。
6、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為89.25萬(wàn)元,年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年終追加。
7、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為27萬(wàn)元,年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年終追加。
8、衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為73.72萬(wàn)元,年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年終追加。
說明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出226.44萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)170.72萬(wàn)元,占基本支出的75.39%,主要包括基本工資、績(jī)效工資;
公用經(jīng)費(fèi)55.72萬(wàn)元,占基本支出的24.61%,主要包括專用燃料費(fèi)。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,(因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率)。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榻衲晡窗才懦鰢?guó)出境。
與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)榻衲昙叭ツ昃窗才懦鰢?guó)出境。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,其中:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,(因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率)。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算沒有安排,實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,(因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率)。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒有安排和實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無(wú)變化主要是因?yàn)槲覇挝粎栃泄?jié)約,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),大力壓減公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,(因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率)。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)橐皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比減少無(wú)變化主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占比情況,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占比情況。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,其中:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元,單位本級(jí)本年更新公務(wù)用車0輛,截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元,截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,
其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。本單位2023年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)、接待人次0人次(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
南縣精神病醫(yī)院(南縣第三人民醫(yī)院)2023年沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南縣精神病醫(yī)院(南縣第三人民醫(yī)院)2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣精神病醫(yī)院(南縣第三人民醫(yī)院)不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
南縣精神病醫(yī)院(南縣第三人民醫(yī)院)2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的(占比無(wú)法計(jì)算)。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
南縣精神病醫(yī)院(南縣第三人民醫(yī)院)隸屬于南縣衛(wèi)生健康局二級(jí)機(jī)構(gòu),非一級(jí)部門預(yù)算單位,未單獨(dú)開展績(jī)效管理工作,預(yù)算績(jī)效管理工作隨南縣衛(wèi)生健康局統(tǒng)一展開及公開。
(二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
南縣精神病醫(yī)院(南縣第三人民醫(yī)院)隸屬于南縣衛(wèi)生健康局二級(jí)機(jī)構(gòu),非一級(jí)部門預(yù)算單位,未單獨(dú)開展整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣精神病醫(yī)院(南縣第三人民醫(yī)院)2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件