南縣民政局(本級)2022年度部門決算公開
南縣民政局(本級)
2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行民政工作的法律法規(guī)和方針政策,擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作實施辦法和計劃,并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。
2、負(fù)責(zé)全縣社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3、擬定全縣社會救助規(guī)劃、制度和標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民低收入家庭認(rèn)定、最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著的流浪乞討人員救助工作。
4、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域行政區(qū)劃的具體管理工作、行政區(qū)劃檔案的管理。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域界線管理工作、法定區(qū)域界線爭議的調(diào)查和調(diào)處工作,負(fù)責(zé)地名管理工作。
5、負(fù)責(zé)婚姻登記、養(yǎng)老、殯葬服務(wù)與管理工作,推進(jìn)婚俗、殯葬改革,指導(dǎo)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
6、負(fù)責(zé)孤棄兒童保障、收養(yǎng)、救助保護(hù)等兒童福利, 指導(dǎo)開展農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)工作。
7、指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)慈善事業(yè)發(fā)展工作,指導(dǎo)社會捐助工作等,負(fù)責(zé)社會福利彩票的宣傳、發(fā)行和銷售等工作。
9、指導(dǎo)社會工作、志愿服務(wù),會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣民政局(本級)設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),8個二級機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:辦公室(行政審批改革股)、規(guī)劃財務(wù)股、社會組織管理股(老區(qū)工作股)、社會救助股、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理股(區(qū)劃地名股)、社會事務(wù)股(慈善事業(yè)促進(jìn)和社會工作股)、兒童福利和養(yǎng)老服務(wù)股、人事股(黨建工作辦公室)。
二級機(jī)構(gòu)分別是:南縣福利彩票發(fā)行中心、南縣婚姻登記服務(wù)中心、南縣殯葬事務(wù)中心、南縣社會工作指導(dǎo)服務(wù)中心、南縣殯儀館,南縣救助站、南縣福利院(南縣養(yǎng)老中心)、南縣城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定中心。
(二)決算單位構(gòu)成
南縣民政局(本級)單位2022年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括:南縣民政局(本級)本級決算。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注:以上表格公開見附件
第三部分 2022年度部門決算情況
說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出總計17492.36萬元,與上年相比,收入、支出總計各減少1381.37萬元,下降7.32%,主要是因為本單位厲行節(jié)約,壓減相關(guān)支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計17127.36萬元,其中:財政撥款收入17127.36萬元,占100%;
2022年收入決算與上年相比,增加4823.34萬元,增長39.20%,主要是因為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)導(dǎo)致的政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計17492.36萬元,其中:基本支出677.76萬元,占3.87%;項目支出16814.6萬元,占96.13%。
2022年支出決算與上年相比,增加2486.21萬元,增長16.57%,主要是因為養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)導(dǎo)致的資本性支出的增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入、支出總計17492.36萬元,與上年相比,財政撥款收入、支出總計各增加2486.21萬元,增長16.57%,主要是因為本年度政府性基金預(yù)算收入的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出14675.53萬元,占本年支出合計的83.9%。與上年相比,財政撥款支出增加600.61萬元,增長4.27%,主要原因是人員工資和津貼的增加,以及部分社會救助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的提高。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出14675.53萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)60.34萬元,占0.41%;社會保障和就業(yè)(類)14567.04萬元,占99.26%;住房保障(類)48.15萬元,占0.33%;
(三)財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為1941.22萬元,支出決算為14675.53萬元,完成年初預(yù)算的756%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為60.34萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加支出。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為900萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加支出,用于社會救助資金的發(fā)放。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政運行(民政管理事務(wù))(項)
年初預(yù)算為807萬元,支出決算為622.31萬元,完成年初預(yù)算的77.11%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1498.65萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加支出,用于社會救助資金的發(fā)放。
5、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.95萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加支出,用于社會救助資金的發(fā)放。
6、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)(項)
年初預(yù)算為196.8萬元,支出決算為617.83萬元,完成年初預(yù)算的313.94%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加項目支出,追加相關(guān)預(yù)算。
7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)
年初預(yù)算為64.8 萬元,支出決算為64.8萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
8、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項)
年初預(yù)算為650萬元,支出決算為21.86萬元,完成年初預(yù)算的3.36%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該款項絕大部分直接撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
9、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殯葬(項)
年初預(yù)算為100萬元,支出決算為16.66萬元,完成年初預(yù)算的16.66%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該款項絕大部分直接撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
10、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(wù)(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為130萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加支出,用于敬老院建設(shè)。
11、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為641.88萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加支出,用于社會救助資金的發(fā)放。
12、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1197.1萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加支出,用于“兩殘”補(bǔ)貼的發(fā)放。
13、社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為258萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加支出,用于“兩殘”補(bǔ)貼的發(fā)放。
14、社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1232.08萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加支出,用于社會救助資金的發(fā)放。
15、社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為11.64萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加支出,用于社會救助資金的發(fā)放。
16、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。
年初預(yù)算為10.27萬元,支出決算為7345.28萬元,完成年初預(yù)算的71521.71%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了相關(guān)預(yù)算,用于社會救助資金撥付。
17、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預(yù)算為48.15萬元,支出決算為48.15萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
18、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。
年初預(yù)算為25.83萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財政直接統(tǒng)一撥付,調(diào)減了相關(guān)預(yù)算。
19、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。
年初預(yù)算為38.37萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該款項由財政直接撥付到社會保險中心。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出677.76萬元,其中:
人員經(jīng)費597.82萬元,占基本支出的88.21%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、救濟(jì)費;
公用經(jīng)費79.93萬元,占基本支出的11.79%,主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
說明:因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費與公用經(jīng)費合計與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10萬元,支出決算為2.39萬元, 完成預(yù)算的23.9%,其中:
1、因公出國(境)費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率)。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為根據(jù)工作安排,今年未安排出國出境。
與上年相比無變化,主要是因為根據(jù)工作安排,今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率),其中:
(1)公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率)。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預(yù)算沒有安排,實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化,主要是因為我單位公務(wù)用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率)。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化,主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務(wù)接待費預(yù)算10萬元,支出決算2.39萬元,完成預(yù)算的23.9%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為我局認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求,工作上嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比增加0.77萬元,增長47.53%,主要是因為本年度殯改工作任務(wù)重導(dǎo)致公務(wù)接待次數(shù)增加,“三公”經(jīng)費開支增大。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)接待費支出決算2.39萬元,占100%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,無開支。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元,其中:
(1)公務(wù)用車購置費決算0萬元,南縣民政局本級本年更新公務(wù)用車0輛,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費決算0萬元,無支出,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算2.39萬元,
其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.39萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次16個、接待人次155人次(不包括陪同人員)。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入2674.95萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.88萬元,與上年相比增加1743.71萬元,增長187.25%,主要是因為敬老院建設(shè)資金增加;
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出2816.83萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出2816.83萬元),與上年相比增加1885.59萬元,增長202.48%,主要是因為敬老院建設(shè)資金增加,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項)。
年初預(yù)算為0萬元,決算為1465.49萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用彩票公益金加大對社會福利事業(yè)的支持力度。
2、其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債務(wù)收入安排的支出(項)。
年初預(yù)算為0萬元,決算為510萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用彩票公益金加大對社會福利事業(yè)的支持力度。
3、其他支出(類)彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出(款)福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,決算為17.88萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用彩票公益金加大對社會福利事業(yè)的支持力度。
4、其他支出(類)彩票安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,決算為823.46萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用彩票公益金加大對社會福利事業(yè)的支持力度。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南縣民政局(本級)2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣民政局(本級)2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出79.93萬元。比上年決算數(shù)減少225.28萬元。下降73.81%,主要原因是上年度疫情原因,支出增加,本年度嚴(yán)格控制預(yù)算。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元;開支培訓(xùn)費0萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣民政局(本級)2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的(占比無法計算)。
其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無法計算)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無法計算)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無法計算)。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無法計算)。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車無;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,南縣民政局(本級)組織對本部門對整體支出及項目支出進(jìn)行績效評價,涉及2022 年度整體支出17492.36萬元,項目支出16814.6萬元,形成了自評報告。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時、完善,項目立項程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時、有效,績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
(二)部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果
2022 年,南縣民政局(本級)切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo),部門整體支出績效得分96分;根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo),項目支出績效得分96分,從評價情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
(三)以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣民政局(本級)2022年無重點項目績效評價。
注:1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費用、出租車費用,飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
救濟(jì)費:反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費,包括城市居民的最低生活保障費,隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費,農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費,精簡退職老弱殘職工救濟(jì)費,福利、救助機(jī)構(gòu)發(fā)生的收養(yǎng)費以及救助支出等。實物形式的救濟(jì)也在此科目反映。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
1、南縣民政局(本級)2022年部門決算表