南縣醫(yī)療保障局(本級)2020年度部門決算
南縣醫(yī)療保障局(本級)2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣醫(yī)療保障局主要職責(zé)如下:
南縣醫(yī)療保障局是縣政府工作部門,為正科級單位。貫徹執(zhí)行黨中央的方針政策、決策部署和省委、市委、縣委關(guān)于醫(yī)療保障工作的部署要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職能包括:
1、貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障的法律法規(guī)、政策法規(guī),落實湖南省、益陽市醫(yī)療保障地方性法規(guī)、政策規(guī)章,研究擬定南縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
2、貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,落實省、市的具體實施辦法,建立健全全縣醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3、貫徹執(zhí)行省、市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,執(zhí)行省、市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇標(biāo)準(zhǔn)。
4、建立健全與籌資水平相適用的待遇調(diào)整機(jī)制,組織實施全縣長期護(hù)理保障制度改革。落實離休干部醫(yī)療待遇政策。
5、落實省、市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
6、貫徹執(zhí)行國家藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策,落實省、市有關(guān)公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策,執(zhí)行省、市價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
7、貫徹執(zhí)行省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策,指導(dǎo)和監(jiān)督藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺的應(yīng)用。
8、貫徹執(zhí)行省、市有關(guān)定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
9、負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作和公共服務(wù)體系、信息化建設(shè)。落實、市異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
11、職能轉(zhuǎn)變。落實好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險制度和大病保險制度,推進(jìn)覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用,安全可控。執(zhí)行醫(yī)療救助政策、標(biāo)準(zhǔn),健全覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療救助體系并實施。
12、與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局、醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)全縣醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,提高醫(yī)療資源使用率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣醫(yī)療保障局設(shè)置4個內(nèi)設(shè)職能股室和1 個二級機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)股室分別是:辦公室、待遇保障股、政策法規(guī)股、基金監(jiān)督股。
二級機(jī)構(gòu)是:南縣醫(yī)療保障事務(wù)中心。
(二)決算單位構(gòu)成。
南縣醫(yī)療保障局單位2020年部門決算匯總單位構(gòu)成,只包括南縣醫(yī)療保障局本級。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
注:以上表格公開見附件1
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1897.77萬元,與2019年相比,收、支總計各增加1714.28萬元,增長934.24%。主要原因是2020年將醫(yī)療救助資金1302.55萬元納入局機(jī)關(guān)進(jìn)行管理,二是醫(yī)保局是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位,2020年有完整的預(yù)算與決算。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1897.67萬元,其中:財政撥款收入1836.1萬元,占96.76%;其他收入61.57萬元,占3.24%。
2020年收入決算與上年相比,增加1714.17 萬元,增長934.18%,主要原因是2020年將醫(yī)療救助資金1302.55萬元納入局機(jī)關(guān)進(jìn)行管理,二是醫(yī)保局是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位,2020年有完整的預(yù)算與決算。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1642.8萬元,其中:基本支出637.36萬元,占38.8%;項目支出1005.44萬元,占61.2%。
2020年支出決算與上年相比,增加1459.41 萬元,增長795.79%,主要原因是2020年將醫(yī)療救助資金1302.55萬元納入局機(jī)關(guān)進(jìn)行管理,二是醫(yī)保局是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位,2020年有完整的預(yù)算與決算。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1836.1萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加1683.13萬元,增長1100.31%。主要原因是主要原因一是2020年將醫(yī)療救助資金納入局機(jī)關(guān)進(jìn)行管理,二是醫(yī)保局是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位,2020年有完整的預(yù)算與決算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1642.8萬元,占本年支出合計的100%。與2019年度相比,財政撥款支出增加1489.83萬元,增長973.94%,主要原因是人員工主要原因主要原因一是2020年將醫(yī)療救助資金納入局機(jī)關(guān)進(jìn)行管理,二是醫(yī)保局是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位,2020年有完整的預(yù)算與決算。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1642.8萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出131.4萬元,占8%;衛(wèi)生健康(類)支出1511.4萬元,占92%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為244.94萬元,支出決算為1642.8萬元,完成年初預(yù)算的670.69%。其中:
1、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為118.83萬元,支出決算為131.4萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加、工資正常晉級晉檔、車補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)提高。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為13.57萬元,支出決算為14.42萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加、工資正常晉級晉檔、人員有新增。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為6.78萬元,支出決算為0.32萬元,決算數(shù)小預(yù)算數(shù),主要原因是職業(yè)年金在下半年才開始由單位自行繳納。
5、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為1.72萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是其他各種社會保障費減少。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為93.69萬元,支出決算為1484.87萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。主要原因是2020年醫(yī)療救助資金未納入預(yù)算管理。 將醫(yī)療救助資金納入局機(jī)關(guān)進(jìn)行管理。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為10.07萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是住房公積金由財政統(tǒng)一劃撥到公積中心。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出637.36萬元,
其中:人員經(jīng)費448.61萬元,占基本支出的70.37%,主要包括基本工資、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費188.75萬元,占基本支出的29.61%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.04萬元,支出決算為3.04萬元,完成預(yù)算的100%,其中:
1、因公出國(境)費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%;
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因疫情影響,今年未安排出國出境。
與上年相比無變化,主要是疫情影響,今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是我單位公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費預(yù)算和實際支出均沒有安排支出。
3、公務(wù)接待費預(yù)算3.04萬元,支出決算3.04萬元, 完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,主要是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
因為醫(yī)保局是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位,上年沒有對比數(shù)據(jù),無法進(jìn)行對比。
(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)接待費支出決算3.04萬元,占100%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元,
其中:公務(wù)用車購置費支出決算0萬元,更新公務(wù)用車0輛,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0萬元。沒有支出發(fā)生,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算3.04萬元,
其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.04萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣醫(yī)療保障局局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次40個、接待人次120人次(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣醫(yī)療保障局2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出188.74萬元,與年初預(yù)算相比增加持平。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣醫(yī)療保障局2020年度會議費0萬元; 開支培訓(xùn)費0萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣醫(yī)療保障局2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;
授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%, 其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
(一)績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,南縣醫(yī)療保障局2020年度組織對一般公共預(yù)算支出全面開展了績效自評。其中,整體支出1642.8萬元;項目支出1005.44萬元,其中:一級項目 8個,占項目支出總額的100%。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時、完善,項目立項程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時、有效,績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2020年度南縣醫(yī)療保障局門診統(tǒng)籌工作經(jīng)費、基金監(jiān)督與管理、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險籌資和大病醫(yī)療救助工作及宣傳經(jīng)費、欺詐騙保舉報專項資金、政策法規(guī)培訓(xùn)、藥品和醫(yī)療服務(wù)價格監(jiān)督、信息化建設(shè)和系統(tǒng)維護(hù)、醫(yī)療救助項目嚴(yán)格按照省市文件要求執(zhí)行,本年度績效目標(biāo)全部完成。通過問卷和電話訪談等方式調(diào)查,服務(wù)對象滿意度高,項目的實施既保障了門診統(tǒng)籌工作經(jīng)費、基金監(jiān)督與管理、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險籌資和大病醫(yī)療救助工作及宣傳經(jīng)費、欺詐騙保舉報專項資金、政策法規(guī)培訓(xùn)、藥品和醫(yī)療服務(wù)價格監(jiān)督、信息化建設(shè)和系統(tǒng)維護(hù)、醫(yī)療救助項目的開展又推動了單位行政專項管理工作的有順進(jìn)行。
(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
南縣醫(yī)療保障局本年度無重點績效評價。
注:本單位績效報告已單獨公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費,如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費用、出租車費用,飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補(bǔ)貼。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
第五部分 附 件
1、南縣醫(yī)療保障局(本級)2020年部門決算表