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南縣醫(yī)療保障局(本級)2021年部門決算公開

發(fā)布時間:2022-11-04 09:35 信息來源:南縣財政局 作者: 瀏覽量:
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南縣醫(yī)療保障局(本級)2021年度部門決算

 

  

     

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

 

一、部門職責

南縣醫(yī)療保障局(本級)主要職責如下:

1、貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障的法律法規(guī)、政策法規(guī),落實湖南省、益陽市醫(yī)療保障地方性法規(guī)、政策規(guī)章,研究擬定南縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)劃、標準并組織實施。

2、貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,落實省、市的具體實施辦法,建立健全全縣醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3、貫徹執(zhí)行省、市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,執(zhí)行省、市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇標準。

4、建立健全與籌資水平相適用的待遇調整機制,組織實施全縣長期護理保障制度改革。落實離休干部醫(yī)療待遇政策。

5、落實省、市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。

6、貫徹執(zhí)行國家藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策,落實省、市有關公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策,執(zhí)行省、市價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

7、貫徹執(zhí)行省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策,指導和監(jiān)督藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺的應用。

8、貫徹執(zhí)行省、市有關定點醫(yī)療機構協(xié)議和支付管理辦法,執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

9、負責全縣醫(yī)療保障經辦管理工作和公共服務體系、信息化建設,落實、市異地就醫(yī)管理和費用結算政策。執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

11、職能轉變。落實好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險制度和大病保險制度,推進覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用,安全可控。執(zhí)行醫(yī)療救助政策、標準,健全覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療救助體系并實施。

12、與南縣衛(wèi)生健康局的有關職責分工。南縣衛(wèi)生健康局、南縣醫(yī)療保障局(本級)等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)調機制,協(xié)同推進全縣醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,提高醫(yī)療資源使用率和醫(yī)療保障水平。

二、機構設置及決算單位構成

()內設機構設置。

南縣醫(yī)療保障局(本級)設置4個內設機構,1個二級機構。

內設機構分別是:辦公室、待遇保障股、政策法規(guī)股、基金監(jiān)督股。

二級機構是:南縣醫(yī)療保障事務中心

(二)決算單位構成。

南縣醫(yī)療保障局(本級)單位2021年部門決算單位構成包括:南縣醫(yī)療保障局(本級)本級。  

 

第二部分   2021年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

注:以上表格公開見附件1

 

  

第三部分   2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入、支出總計1040.21元,與2020年度相比,收入、支出總計各減少857.56萬元,下降45.19%,主要是因為醫(yī)療救助資金設立財政專戶之后不再通過零余額賬戶收支,致使收入、支出總計減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計785.23萬元,其中:財政撥款收入739萬元,占94.11%;其他收入46.23萬元,占5.89%

2021年收入決算與上年相比,減少1112.44萬元,下降58.62%,主要是因為醫(yī)療救助資金設立財政專戶之后不再通過零余額賬戶收支,致使收入減少。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1040 萬元,其中:基本支出314.91萬元,占30.28%;項目支出725.09萬元,占69.72%

2021年支出決算與上年相比,減少602.8萬元,下降36.69%,主要是因為醫(yī)療救助資金設立財政專戶之后不再通過零余額賬戶收支,致使支出減少。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入、支出總計932.31萬元,與2020年度相比,財政撥款收入、支出總計各減少903.79萬元,下降49.22%,主要是因為醫(yī)療救助資金設立財政專戶之后不再通過零余額賬戶收支,致使收入、支出總計減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出932.31萬元,占本年支出合計的89.65%。與2020年度相比,財政撥款支出減少710萬元,下降43.25%,主要原因是醫(yī)療救助資金設立財政專戶之后不再通過零余額賬戶收支,致使支出減少。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出932.31萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出0.3萬元,占0.03%社會保障和就業(yè)支出19.85萬元,占2.13%;衛(wèi)生健康支出912.16萬元,占97.84%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算為318.65萬元,支出決算為932.31萬元,完成年初預算的292.58%。其中:  

1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.3萬元,決算數大于預算數,主要是預算調劑對相關科目進行調整。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為34.16萬元,支出決算為0萬元,決算數小于預算數的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。

3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預算為0.5萬元,支出決算為0萬元,決算數小于預算數的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。

4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為8.33萬元,支出決算為0萬元,決算數小于預算數的主要原因是該項資金是由財政統(tǒng)一劃撥。

5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為16.66萬元,支出決算為16.66萬元,完成年初預算的100%決算數等于預算數,主要是因為本單位嚴格執(zhí)行預算 

6、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)其他財政對社會保險基金的補助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.93萬元,決算數大于預算數,主要是預算調劑對相關科目進行調整。

7、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預算為2.59萬元,支出決算為2.26萬元,完成年初預算的87.26%決算數小于預算數,主要是因為其他各種保障費減少。

8、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為21.18萬元,決算數大于預算數,主要是因為預算調劑,調整了相關功能科目

9、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元,決算數大于預算數,主要是因為預算調劑,調整了相關功能科目

10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為8.3萬元,支出決算為8.3萬元,完成年初預算的100%決算數等于預算數,主要是因為本單位嚴格執(zhí)行預算。

11、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)其他醫(yī)療救助支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為667.32萬元,決算數大于預算數的主要原因是醫(yī)療救助在預算調整時進行了追加。 

12、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為137.76萬元,支出決算為141.64萬元,完成年初預算的102.82%決算數大于預算數的主要原因是醫(yī)療保障相關工作開展開支增加,追加了預算。

13、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為98萬元,支出決算為63.72萬元,完成年初預算的65.02%決算數小于預算數的主要原因是相關開支減少。 

14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為12.35萬元,支出決算為0萬元,決算數小于預算數的主要原因是住房公積金由財政統(tǒng)一劃撥到公積中心。 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出253.45萬元,其中:

人員經費180.88萬元,占基本支出的71.37%,主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助;

公用經費72.57萬元,占基本支出的28.63%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度三公經費財政撥款支出預算為11.50萬元,支出決算為2.50萬元, 完成預算的21.74%,其中:

1、因公出國(境)費預算0萬元,支出決算0萬元,由于預算數為0,無法計算預算完成率。 

決算數等于預算數,今年未安排出國出境。

與上年相比無變化,今年及去年均未安排出國出境。

2、公務用車購置費及運行費預算8萬元,支出決算0萬元,完成預算的0%

其中:(1)公務用車購置費預算數0萬元,支出決算0萬元,由于預算數為0,無法計算預算完成率。 

決算數等于預算數,主要是我單位厲行節(jié)約,本年沒有公務用車購置預算安排,也沒有發(fā)生實際支出。

與上年相比無變化,主要是我單位厲行節(jié)約,本年與上年均沒有發(fā)生公務用車購置實際支出。

2)公務用車運行費預算數8萬元,支出決算0萬元,完成預算的0%

決算數小于預算數,主要是我單位無公務車,公務用車運行費預算實為公務租車費,公務租車費支出記入其他交通費用科目中。

與上年相比無變化,主要是我單位無公務車,本年與上年均沒有公務用車運行費支出發(fā)生。 

3、公務接待費預算3.5萬元,支出決算2.5萬元,完成預算的71.43%

決算數小于預算數,主要是厲行節(jié)約,從嚴控制三公經費開支。

與上年相比減少0.55萬元,下降18% 主要是厲行節(jié)約,從嚴控制三公經費開支。

(二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度三公經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行費支出決算0萬元,占0%,公務接待費支出決算2.5萬元,占100%。其中:

1因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務用車購置費及運行費支出決算0萬元,

其中:(1)公務用車購置費支出決算0萬元,南縣醫(yī)療保障局(本級)本年更新公務用車0輛,截止20211231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

2)公務用車運行費支出決算0萬元,截止20211231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出決算2.5萬元,

其中:其他國內公務接待支出2.5萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。本單位2021年共接待國內公務接待批次30個、接待人次214人次(不包括陪同人員)。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2021年本單位沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

十、關于機關運行經費支出說明

南縣醫(yī)療保障局(本級)2021年機關運行經費支出72.57萬元。比上年數減少116.17萬元,下降61.55%,主要原因是例行節(jié)約,壓縮一般性支出。

十一、關于一般性支出情況說明

南縣醫(yī)療保障局(本級)2021年度會議費0萬元; 開支培訓費1萬元,主要是用于開展醫(yī)療保障相關業(yè)務培訓工作,參加培訓的人數75人,內容為醫(yī)療保障行政執(zhí)法業(yè)務培訓、定點藥店醫(yī)保業(yè)務培訓、定點醫(yī)療機構協(xié)管員醫(yī)保業(yè)務培訓等;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

南縣醫(yī)療保障局(本級)2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,由于因政府采購支出總額為0萬元,無法計算占政府采購支出總額占比。

其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元,無法計算授予小微企業(yè)合同金額占授予中小企業(yè)合同金額占比。由于貨物支出金額為0萬元,無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額占比。由于工程支出金額為0萬元,無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于服務支出金額為0萬元,無法計算服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額占比。 

十三、關于國有資產占用情況說明

截至20211231日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況 

為進一步規(guī)范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益,根據預算績效管理要求,南縣醫(yī)療保障局(本級)成立了分管財務領導任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對南縣醫(yī)療保障局(本級)開展整體支出及項目支出績效評價,涉及2021 年度整體支出1040萬元,項目支出725.09萬元,形成自評報告。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產管理按政策及時登記、及時清理、責任到,嚴格三公經費管控,節(jié)約日常公用開支,內部管理制度制定及時、完善,項目立項程序完整、規(guī)范,預算執(zhí)行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。

(二)部門決算中整體支出、項目支出績效自評結果。

 2021 南縣醫(yī)療保障局(本級)切實履行參謀輔政、 運轉保障職能,不斷提升政務服務效能,為全縣高質量發(fā)展做出積極貢獻。根據部門整體支出績效評價指標,部門整體支出績效得分98.2分;根據部門項目支出績效評價指標,項目支出績效得分98.6分,從評價情況來看,預算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達到預算績效目標。 

(三)以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

南縣醫(yī)療保障局(本級)本年度無重點項目績效評價。

注:1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網站公開。

 

 

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳(室)及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修()費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經費:反映單位按規(guī)定提取的工會經費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。

  

第五部分    附件

 

 1南縣醫(yī)療保障局(本級)2021年部門決算表

        南縣醫(yī)療保障局(本級).XLS

 

 

         
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