sm调教女友,sm调教女友跪下爬过来|sm调教强制高潮_sm调教强制女m羞耻露出

南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算公開

發(fā)布時(shí)間:2024-10-11 16:47 信息來源:南縣殘疾人聯(lián)合會(huì) 作者: 瀏覽量:
字體:

南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

2023年度部門決算

 

 

  

 

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件

 

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

1、主要聽取殘疾人意見,反映殘疾人求,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。

2、自尊、自信、自強(qiáng)、自立為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量;弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè)。

3、溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人;開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾人預(yù)防工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

4、協(xié)助政府研究、制訂和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃。調(diào)查掌握殘疾人狀況,向政府提出決策建議,對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理;承擔(dān)縣政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作,做好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務(wù);組織實(shí)施殘疾人分散按比例就業(yè)工作;指導(dǎo)和管理各類殘疾人社會(huì)團(tuán)組織;統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)募捐活動(dòng);完成縣委及上級(jí)殘聯(lián)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:辦公室、康復(fù)中心教就股、維權(quán)股、就業(yè)服務(wù)所

(二)決算單位構(gòu)成。

南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括:南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)決算。

 

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

注:以上表格公開見附件

 

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入、支出總計(jì)1057.24萬元,與上年相比,收入、支出總計(jì)各增加5.56萬元,增長(zhǎng)0.53%,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)開支增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1049.21萬元,其中:財(cái)政撥款收入1024.73萬元,占97.67%;其他收入24.48萬元,占2.33%。

2023年收入決算與上年相比,增加0.81萬元,增長(zhǎng)0.08%,主要是因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)開支增加

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1053.8 萬元,其中:基本支出290.03萬元,占27.52%;項(xiàng)目支出763.77萬元,占72.48%

2023年支出決算與上年相比,增加10.15萬元,增長(zhǎng)0.97%,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)開支增加。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)1026.61萬元,與上年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加8.03萬元,增長(zhǎng)0.79%,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)開支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出919萬元,占本年支出合計(jì)的87.21.%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加30.46元,增長(zhǎng)3.43%主要原因是人員經(jīng)費(fèi)開支增加

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出919萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)1.62萬元,占0.18%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)910.05萬元,占99.02%;住房保障支出(類)7.32萬元,占0.8%。

(說明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與收入總數(shù)存在尾數(shù)差。)

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為272.42萬元,支出決算為919萬元,完成年初預(yù)算的337.35%。其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.72萬元,決算數(shù)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)支出類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.9萬元,決算數(shù)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加其他組織事務(wù)費(fèi)用預(yù)算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為9.83元,支出決算為9.83萬元,完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為5.34萬元,支出決算為0.43萬元,完成年初預(yù)算的8.05%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:職業(yè)年金由財(cái)政統(tǒng)一撥付,調(diào)減了相關(guān)預(yù)算。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為6.23萬元,支出決算為6.23萬元,完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為116.69萬元,支出決算為85.58,完成年初預(yù)算的73.34%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為127萬元,支出決算為26,完成年初預(yù)算的20.47%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為255.2萬元,決算數(shù)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加殘疾人康復(fù)費(fèi)用預(yù)算

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為126.52萬元,決算數(shù)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加殘疾人就業(yè)費(fèi)用預(yù)算。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.88萬元,決算數(shù)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼預(yù)算。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為398.38萬元,決算數(shù)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加其他殘疾人事業(yè)支出預(yù)算。

12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為7.32萬元,支出決算為7.32元,完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

(說明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023度財(cái)政撥款基本支269.31萬元,其中

人員經(jīng)費(fèi)228.01萬元,占基本支出的84.66%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

公用經(jīng)費(fèi)41.3萬元,占基本支出的15.34%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元, (因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率),其中

1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率)。

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榻衲晡窗才懦鰢鼍场?/font>

與上年相比無變化,主要是因?yàn)榻衲昙叭ツ昃窗才懦鰢鼍场?/font>

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率)其中:

1)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率)

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>我單位公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排,實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。

與上年相比減無變化 主要是因?yàn)?/font>我單位公務(wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率)

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒有安排和實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。

與上年相比無變化 主要是因?yàn)?/font>我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率)

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>我單位公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算沒有安排,實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。

與上年相比減無變化 主要是因?yàn)?/font>我單位公務(wù)接待費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,(因“三公”經(jīng)費(fèi)為0,無法計(jì)算占比情況)。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次

2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,其中:

1)公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元,單位本級(jí)本年更新公務(wù)用車0輛截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元,截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,

其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)、接待人次0人次(不包括陪同人員)。主要發(fā)生接待支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入107.61萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年相比減少20.55萬元,下降16.03%,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,控制開支;

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出107.61萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出107.61萬元),與上年相比減少20.55萬元,下降16.04%,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,控制開支,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為 0萬元,決算為29.7萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。

2、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為 0萬元,決算為77.91萬元,(因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.3萬元。比上年決算數(shù)增加9.84萬元。增長(zhǎng)31.28%,主要原因是年度工作任務(wù)重導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年開支會(huì)議費(fèi)0.2萬元, 用于召開殘疾人事業(yè)發(fā)展相關(guān)會(huì)議,參加會(huì)議的人數(shù)幾十人,內(nèi)容為關(guān)愛殘疾人、如何更好發(fā)展殘疾人事業(yè)相關(guān)內(nèi)容 開支培訓(xùn)費(fèi)46.68萬元,用于殘疾人農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)(陽光增收)130人、殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)60人,內(nèi)容為殘疾人就業(yè)方向分析、相關(guān)就業(yè)培訓(xùn)等內(nèi)容;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元

十二、關(guān)于政府采購支出說明

南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度政府采購支出總額334.87萬元,其中:政府采購貨物支出67.5萬元;政府采購工程支出108.27萬元;政府采購服務(wù)支出159.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額334.87萬元,占政府采購支出總額的100%。其中:授予小微企業(yè)合同金額159.1萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的47.51%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組,組織對(duì)本部門對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),涉及2023 年度整體支出1053.8萬元,項(xiàng)目支出763.77萬元,形成了自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

(二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  2023 年,南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),部門整體支出績(jī)效得分 92分;根據(jù)部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),項(xiàng)目支出績(jī)效得分 92分,從評(píng)價(jià)情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

1、本部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開

 

第四部分   名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

政府采購 是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、保障性住房租金補(bǔ)貼等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分   附件

 1、南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門決算表

南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門決算公開表 .xlsx

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁