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南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2023-09-15 15:27 信息來(lái)源:南縣人社局 作者: 瀏覽量:
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南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算

 

 

   

 

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件

 

第一部分   部門(mén)概況

 

一、部門(mén)職責(zé)

南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心主要職責(zé)如下:

負(fù)責(zé)全縣企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金的業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:綜合股、財(cái)務(wù)股、征繳股、個(gè)人賬戶管理股、退管股、稽核監(jiān)督股。

(二)決算單位構(gòu)成。

南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成只包括:南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心本級(jí)決算。

 

 

第二部分   2022年度部門(mén)決算表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

注:以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件

 

第三部分   2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入、總計(jì)394.10萬(wàn)元,與2021年相比,收入、支出總計(jì)各增加1.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.37%。主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)參保擴(kuò)面、社保一體化終端設(shè)備配置、大廳維修工作經(jīng)費(fèi)增加

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)348.27萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入348.27萬(wàn)元,占100%

2022年收入決算與上年相比,增加8.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.52%,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)參保擴(kuò)面、社保一體化終端設(shè)備配置、大廳維修工作經(jīng)費(fèi)增加。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)348.16萬(wàn)元,其中:基本支出270.22萬(wàn)元,占77.61%;項(xiàng)目支出77.94萬(wàn)元,占22.39%

2022年支出決算與上年相比,增加2.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.76%,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)參保擴(kuò)面、社保一體化終端設(shè)備配置、大廳維修工作經(jīng)費(fèi)增加。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)394.10萬(wàn)元,與2021年度相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加48.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.03%,主要原因是調(diào)整年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出348.16萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比,財(cái)政撥款支出增加2.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.76%主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)參保擴(kuò)面、社保一體化終端設(shè)備配置、大廳維修工作經(jīng)費(fèi)增加。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出348.16萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出13萬(wàn)元,占3.73%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出309.97萬(wàn)元,占89.03%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出9.92萬(wàn)元2.85%;住房保障(類(lèi))支出15.27萬(wàn)元,占4.39%

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為361.61萬(wàn)元,支出決算為348.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.28%。其中(因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與總數(shù)存在尾數(shù)差):  

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。

年初預(yù)算為56.83萬(wàn)元,支出決算為1.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1.94%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為20.51萬(wàn)元,支出決算為20.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。 

年初預(yù)算為10.26萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是全額編制人員職業(yè)年金單位部分由財(cái)政統(tǒng)一繳納。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為3.74萬(wàn)元,支出決算為2.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的66.31%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是殘疾人保障金通過(guò)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)下?lián)苤笜?biāo)。

5、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為9.92萬(wàn)元,支出決算為9.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

6、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為15.27萬(wàn)元,支出決算為15.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

7、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為13萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因20221-2月的基本工資由財(cái)政統(tǒng)發(fā)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)(項(xiàng))

年初預(yù)算為245.07萬(wàn)元,支出決算為255.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.30%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因年中調(diào)劑安排財(cái)政撥款預(yù)算用于城鄉(xiāng)兩級(jí)工作經(jīng)費(fèi)。  

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.26萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年中調(diào)劑安排財(cái)政撥款預(yù)算支付殘疾人保障金。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為29萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年中調(diào)劑安排財(cái)政撥款預(yù)算用于養(yǎng)老保險(xiǎn)參保擴(kuò)面、社保一體化終端設(shè)備配置、大廳維修工作經(jīng)費(fèi)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出270.22萬(wàn)元,其中

人員經(jīng)費(fèi)237.32萬(wàn)元,占基本支出的87.82%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

公用經(jīng)費(fèi)32.90萬(wàn)元,占基本支出的12.18%,主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9萬(wàn)元,支出決算為1.23萬(wàn)元 完成預(yù)算的13.67%,其中:

1因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0預(yù)算完成率無(wú)法計(jì)算

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)閲?yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出今年未安排出國(guó)出境

與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)閲?yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出今年及去年均未安排出國(guó)出境

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%其中:

1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0預(yù)算完成率無(wú)法計(jì)算;

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排和實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。

與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。

2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車(chē)輛,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為公務(wù)租車(chē)費(fèi),決算數(shù)列其他交通費(fèi)用科目

與上年相比減少無(wú)變化, 主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車(chē)輛,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。

3公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元,支出決算1.23萬(wàn)元完成預(yù)算的41%

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支

與上年相比減少1.20萬(wàn)元,下降49.38% 主要是因?yàn)?/font>認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2022年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.23萬(wàn)元,占100%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次

2公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,

其中:1公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心本年更新公務(wù)用車(chē)0截止20221231日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

2公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,截止20221231日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.23萬(wàn)元,

其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.23萬(wàn)元。本單位2022年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次56個(gè)、接待人次126人次(不包括陪同人員)主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.90萬(wàn)元。比上年決算數(shù)增加3.48萬(wàn)元。增長(zhǎng)11.83%,主要原因是2022年開(kāi)展了養(yǎng)老保險(xiǎn)參保擴(kuò)面工作,相應(yīng)的辦公費(fèi)用增加。

十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明

南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2022年度會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.56萬(wàn)元,主要是用于開(kāi)展會(huì)計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的人數(shù)4人,內(nèi)容為財(cái)務(wù)人員會(huì)計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn);開(kāi)展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的人數(shù)17人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的(占比無(wú)法計(jì)算)。

其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至20221231日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是0;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組,組織對(duì)南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心開(kāi)展一般公共預(yù)算整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及2022年度整體支出348.16萬(wàn)元,項(xiàng)目支出77.94萬(wàn)元,形成自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開(kāi)支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,整體支出項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

(二)部門(mén)決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  2022南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),部門(mén)整體支出績(jī)效得分97.2根據(jù)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),項(xiàng)目支出績(jī)效得分95分,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

注:1本部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開(kāi)。

  

 

第四部分   名詞解釋

 

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi)):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類(lèi)):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類(lèi)):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi)反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

咨詢費(fèi)反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費(fèi)反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi)反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

 

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分   附件

 

南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2022年部門(mén)決算表.XLS

 

 

 

 

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