南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)一般性支出情況。
(三)政府采購(gòu)情況。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心的主要職能是:
負(fù)責(zé)全縣企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金的業(yè)務(wù)經(jīng)辦和基金管理工作。
二、人員情況
南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心現(xiàn)有人員35人。其中:在職24人,退休11人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室6個(gè),全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是:綜合股、財(cái)務(wù)股、征繳股、個(gè)人賬戶管理股、退管股、稽核監(jiān)督股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心沒有二級(jí)單位,故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年收支預(yù)算總額277.55萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年收入預(yù)算277.55萬(wàn)元,具體如下:一般公共預(yù)算277.55萬(wàn)元,占比100%。
2025年收入預(yù)算與上年相比,增加62.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.80%,主要是2025年在職人員增加10人,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年支出預(yù)算277.55萬(wàn)元,其中:基本支出277.55萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%。
2025年支出預(yù)算與上年相比,增加62.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.80%,主要是2025年在職人員增加10人,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年支出預(yù)算277.55萬(wàn)元,其中:工資福利支出228.84萬(wàn)元,占82.45%;商品服務(wù)支出46.51萬(wàn)元(基本支出46.51萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元),占16.76%;對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助2.20萬(wàn)元,占0.79%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算277.55萬(wàn)元。
(一)收入預(yù)算。收入預(yù)算277.55萬(wàn)元,全部為一般公共預(yù)算撥款,具體如下:一般公共預(yù)算撥款277.55萬(wàn)元(其中:經(jīng)費(fèi)撥款277.55萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元),占比100%。
(二)支出預(yù)算。支出預(yù)算277.55萬(wàn)元,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出247萬(wàn)元,占比88.99%;衛(wèi)生健康支出12.84萬(wàn)元,占比4.63%;住房保障支出17.71萬(wàn)元,占比6.38%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款277.55萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加62.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.80%,主要原因:2025年在職人員增加10人,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出247萬(wàn)元,占88.99%;衛(wèi)生健康支出12.84萬(wàn)元,占4.63%;住房保障支出17.71萬(wàn)元,占6.38%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為221.49萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加39.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.66%。主要原因是2025年在職人員增加10人,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為23.61萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加9.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)68.16%。主要是2025年在職人員增加10人,工資和津補(bǔ)貼總額增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1.90萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加0.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.44%。主要是2025年在職人員增加10人,工資和津補(bǔ)貼總額增加。
4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為12.84萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加5.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)68.28%。主要是2025年在職人員增加10人,工資和津補(bǔ)貼總額增加。
5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為17.71萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加7.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)68.99%。主要是2025年在職人員增加10人,工資和津補(bǔ)貼總額增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出277.55萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)231.04萬(wàn)元,占基本支出83.24%,比2024年預(yù)算數(shù)增加99.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)75.02%。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金;
公用經(jīng)費(fèi)46.51萬(wàn)元,占基本支出16.76%,比2024年預(yù)算數(shù)增加19.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.25%。主要包括:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元(其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比上年持平,主要原因:按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減因公出國(guó)(境)任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算0萬(wàn)元。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算46.51萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加19.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.25%。主要是2025年在職人員增加10人,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般性支出情況。
2025年南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)政府采購(gòu)情況。
2025年南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底,本單位共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款277.55萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算撥款0萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出,因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件