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南縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算公開

發(fā)布時(shí)間:2022-11-04 15:41 信息來(lái)源:南縣財(cái)政局 作者: 瀏覽量:
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南縣應(yīng)急管理2021年度部門決算

 

 

     

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件

 

 

 

第一部分   部門概況

 

一、部門職責(zé)

南縣應(yīng)急管理局主要職責(zé)如下:

1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,組織協(xié)調(diào)全縣應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)管理和工礦商貿(mào)及危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,組織擬訂相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4、推進(jìn)全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急數(shù)援,承擔(dān)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮的相關(guān)工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

7、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲救,抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),依權(quán)限管理駐縣國(guó)家綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作,指導(dǎo)地方及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

9、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,按權(quán)限管理、分配中央,省、市下達(dá)和縣級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

10、依法行使全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

()內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

南縣應(yīng)急管理局設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),2 個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:辦公室、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、預(yù)案管理和物質(zhì)保障股、綜合防災(zāi)管理股、法規(guī)股(行政審批改革股)、防汛抗旱股、政工室(黨建工作辦公室)。

二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是:縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)、縣應(yīng)急救援指揮大隊(duì)。

(二)決算單位構(gòu)成。

南縣應(yīng)急管理局2021年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括:南縣應(yīng)急管理局本級(jí)決算。

 

第二部分   2021年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

注:以上表格公開見附件1

 

第三部分   2021年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入、支出總計(jì)1702.54萬(wàn)元,與2020年度相比,收入、支出總計(jì)各增加494.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.89%,主要是因?yàn)槭∈屑?jí)專項(xiàng)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1699.11萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1562.11萬(wàn)元,占91.94%;其他收入137萬(wàn)元,占8.06%

2021年收入決算與上年相比,增加490.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.62%,主要是因?yàn)槭∈屑?jí)專項(xiàng)增加。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1699.79萬(wàn)元,其中:基本支出259.28萬(wàn)元,占15.25%;項(xiàng)目支出1440.51萬(wàn)元,占84.75%

2021年支出決算與上年相比,增加494.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.06%主要是因?yàn)槭∈屑?jí)專項(xiàng)增加。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)1565.54萬(wàn)元,與2020年度相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加357.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.61%,主要是因?yàn)槭∈屑?jí)專項(xiàng)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出1562.79萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的91.94%。與2020年度相比,財(cái)政撥款支出增加358萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.75%,主要原因是省市級(jí)專項(xiàng)資金增加

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出1562.79萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出103萬(wàn)元,占6.59%社會(huì)保障和就業(yè)支出26.77萬(wàn)元,占1.71%衛(wèi)生健康支出10.5萬(wàn)元,占0.68%災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出1422.52萬(wàn)元,占91.02%

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為495.41萬(wàn)元,支出決算為1562.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的317.00%。其中:  

1、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為103萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是省級(jí)專項(xiàng)用于避難場(chǎng)所建設(shè)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為32.64萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為22.88萬(wàn)元,支出決算為22.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。 

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為11.44萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是職業(yè)年金在年底才開始通知單位自行繳納。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算為1.26萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是殘疾人保障金在年底才開始通知單位自行繳納。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.89萬(wàn)元,支出決算為2.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的67.61%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是其他各種社會(huì)保障費(fèi)減少。

7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為10.50萬(wàn)元,支出決算為10.50萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),完成年初預(yù)算的100%主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為16.90萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是住房公積金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到公積中心。

9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為180.16萬(wàn)元,支出決算為222.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.23%算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是有追加工作經(jīng)費(fèi)用于開展安全生產(chǎn)月活動(dòng)等。

10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為217萬(wàn)元,支出決算為130.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的60.28%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是厲行節(jié)約,壓減本級(jí)項(xiàng)目支出

11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為225萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是上級(jí)專項(xiàng)追加用于開展災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治相關(guān)工作。

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為15萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是上級(jí)專項(xiàng)追加用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急能力獎(jiǎng)補(bǔ)。

13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為68.5萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是自然風(fēng)險(xiǎn)普查相關(guān)經(jīng)費(fèi)追加。

14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為450萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金追加用于自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助。

15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為311.2萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金追加用于開展各項(xiàng)災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出259.28萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)247.46萬(wàn)元,占基本支出的95.44%,主要包括基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金;

公用經(jīng)費(fèi)11.82萬(wàn)元,占基本支出的4.56%,主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.19萬(wàn)元,支出決算為2.19萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,(說(shuō)明:由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率)

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是疫情影響,今年未安排出國(guó)出境,

與上年相比無(wú)變化,主要原因是主要是疫情影響,今年及去年均未安排出國(guó)出境

2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,(說(shuō)明:由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率) 

其中:(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是我單位本年沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算,也沒(méi)有發(fā)生實(shí)際支出。

與上年相比無(wú)變化,主要是我單位本年與上年均沒(méi)有發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。

2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是本年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算與實(shí)際支出均無(wú)。

與上年相比無(wú)變化,主要是本年我單位本年和上年均未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。 

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.19萬(wàn)元,支出決算2.19萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支。

與上年相比與上年相比無(wú)變化,主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支。

(二)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.19萬(wàn)元,占100%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次, 支出0萬(wàn)元。

2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,

其中:(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,南縣應(yīng)急管理局本年更新公務(wù)用車0輛,截止20211231日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,截止20211231日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.19萬(wàn)元,

其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.19萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本單位2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次85個(gè)、接待人次512人次(不包括陪同人員)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

南縣應(yīng)急管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.82萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少17.08萬(wàn)元。下降59.10%,主要原因是厲行節(jié)約。

十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明

南縣應(yīng)急管理局2021年度本部門開支會(huì)議費(fèi)0.75萬(wàn)元, 主要是用于召開防汛抗旱會(huì)議、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查指導(dǎo)會(huì)議等,參加會(huì)議的人數(shù)80人,內(nèi)容為指導(dǎo)開展防汛抗旱工作、自然風(fēng)險(xiǎn)普查工作、安全生產(chǎn)工作等; 開支培訓(xùn)費(fèi)6.09萬(wàn)元,主要是用于開展執(zhí)法培訓(xùn)、自然災(zāi)害救助報(bào)送培訓(xùn)等,參加培訓(xùn)的人數(shù)120人,內(nèi)容為執(zhí)法系統(tǒng)的操作學(xué)習(xí)、自然災(zāi)害救助報(bào)送流程及審核培訓(xùn)等;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

南縣應(yīng)急管理局2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,由于因政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額占比。

其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算授予小微企業(yè)合同金額占授予中小企業(yè)合同金額占比。由于貨物支出金額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額占比。由于工程支出金額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于服務(wù)支出金額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額占比。 

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20211231日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,南縣應(yīng)急管理局成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組,組織對(duì)南縣應(yīng)急管理局開展整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及2021 年度支出合計(jì)1699.79萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1440.51萬(wàn)元,形成自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

(二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

 2021 南縣應(yīng)急管理局切實(shí)履行參謀輔政、 運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),部門整體支出績(jī)效得分 90分;根據(jù)部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),項(xiàng)目支出績(jī)效得分88分,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

南縣應(yīng)急管理局本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

注:本部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開 

 

第四部分   名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入:指除上述財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類):是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  

第五部分    附件

 

 1、南縣應(yīng)急管理局2021年部門決算表

 

 

 南縣應(yīng)急管理局.XLS

 

 

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