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南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2022年度部門決算公開

發(fā)布時間:2023-09-15 17:16 信息來源:縣農(nóng)科園 作者: 瀏覽量:
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南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會

2022年度部門決算

 

 

     

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、關于一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件

 

 

  第一部分   部門概況

一、部門職責

南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會主要職責如下:

1、負責貫徹執(zhí)行黨和國家關于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和建設農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。

2、按照南縣國土空間總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求及相關權限,負責擬訂園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和實施方案,以及專項規(guī)劃和發(fā)展計劃,經(jīng)批準后組織實施。

3、負責園區(qū)招商引資和優(yōu)化營商環(huán)境工作。負責園區(qū)基礎設施、公用事業(yè)、重大項目等建設管理相關工作。

4、負責園區(qū)與各類科研機構(院校)開展合作交流,加強各類專業(yè)技術人才的引進、培訓、培養(yǎng)工作。

5、負責園區(qū)農(nóng)業(yè)科技成果、先進實用技術的引進、示范創(chuàng)新和推廣,推進優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品標準化和產(chǎn)業(yè)化建設。

6、負責園區(qū)新型經(jīng)營主體、入駐企業(yè)的管理和服務工作,組織區(qū)內(nèi)科技計劃、科研項目、科研成果鑒定和申報管理。

7、負責園區(qū)黨的建設和“兩新”組織黨建工作。

8、根據(jù)有關要求和職責分工,承擔園區(qū)綜合管理、統(tǒng)計、信息、財政收支管理及國有資產(chǎn)管理等工作。

9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成 

(一)內(nèi)設機構設置。

南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會設置5內(nèi)設機構二級機構。

內(nèi)設機構分別是:綜合辦公室、財務部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、招商合作部、規(guī)劃建設部。

(二)決算單位構成。

南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2022年部門決算匯總公開單位構成只包括:南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會本級決算。

 

 第二部分   2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

注:以上表格公開見附件

 

 第三部分   2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支12026.51上年相比,收入、支出總計各9455.50萬元,增長367.77%,主要是因為增加專項債券資金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計12025.58萬元,其中:財政撥款收入11516.97萬元,占95.77%;其他收入508.61萬元,占4.23%

2022年收入決算與上年相比,增加9463.23萬元,增長369.32%,主要是因為加專項債券資金

三、支出決算情況說明

本年支出合計12022.09萬元,其中:基本支出643.06萬元,占5.35%;項目支出11379.03萬元,占94.65%

2022年支出決算與上年相比,增9452萬元,增367.77%,主要是因為加專項債券資金

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入、支出11516.97元,與上年相比,財政撥款收入、支出增加9035.62萬元,增長364.14%,主要是因加專項債券資金

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出512.56萬元,占本年支出合計的4.26%。與上年相比,財政撥款支出減少908.69元,下降63.94%主要原因是減少田園綜合體建設項目資金

(二)財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出512.56萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)179.72萬元,占35.06%科學技術支出(類)49.51萬元,占9.66%文化旅游體育與傳媒支出(類)20萬元,占3.90%社會保障和就業(yè)支出(類)12.49萬元,占2.44%衛(wèi)生健康支出(類)4.22萬元,占0.82%節(jié)能環(huán)保支出(類)5萬元,占0.98%農(nóng)林水支出(類)233.2萬元,占45.50%住房保障支出(類)8.42萬元,占1.64%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算為150.18萬元,支出決算為512.56萬元,完成年初預算的341.30%。其中:

1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。

年初預算為118.66萬元,支出決算為118.09萬元完成年初預算的99.52%決算數(shù)小于年初預算數(shù)主要原因預算科目調(diào)整。

2、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業(yè)務及機關事務管理(項)。

年初預算為0元,支出決算為1萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因追加專項業(yè)務預算。

3、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。

年初預算為0元,支出決算為56.59萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因預算科目調(diào)整及追加專項預算。

4、一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。

年初預算為0元,支出決算為2.04萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因追加組織事務管理專項預算

5、一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因追加市場監(jiān)督管理事務專項預算。

6、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為17.91萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因追加科學技術事務支出預算。

7、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為31.60萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因追加科學技術事務支出預算。

8、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為20萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是追加文旅融合示范區(qū)專項預算。

9、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。

年初預算為11.24萬元,支出決算為11.24萬元完成年初預算的100%決算數(shù)等于年初預算數(shù)主要原因本單位嚴格執(zhí)行預算

10、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。

年初預算為5.62萬元,支出決算為0萬元完成年初預算的0%決算數(shù)小于年初預算數(shù)主要原因職業(yè)年金由財政統(tǒng)一劃撥。

11、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。

年初預算為2.02萬元,支出決算為1.25萬元完成年初預算的61.88%決算數(shù)小于年初預算數(shù)主要原因預算科目調(diào)整。

12、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。

年初預算為4.22萬元,支出決算為4.22完成年初預算的100%決算數(shù)等于年初預算數(shù)主要原因本單位嚴格執(zhí)行預算。

13、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為5,決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因追加水環(huán)境治理支出預算。

14、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運行(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為0.77,決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因追加農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務支出預算。

15、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點補助(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為190決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因追加田園綜合體建設試點資金預算。

16、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為42.43,決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因追加田園綜合體建設試點資金預算。

17、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算為8.42萬元,支出決算為8.42萬元,完成年初預算的100%決算數(shù)等于年初預算數(shù)主要原因本單位嚴格執(zhí)行預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022度財政撥款基本支280.13萬元,其中

人員經(jīng)費198.71,占基本支出的70.93%主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金;

公用經(jīng)費81.42萬元占基本支出的29.07%主要包括辦公費、咨詢費、電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)三公經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度三公經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,(因預算數(shù)為0,無法計算預算完成率),其中

1因公出國(境)費預算0萬元,支出決算0萬元,(因預算數(shù)為0,無法計算預算完成率

決算數(shù)等于預算數(shù)主要是因為從嚴控制三公經(jīng)費開支,今年未安排出國出境

與上年相比無變化,主要是因為從嚴控制三公經(jīng)費開支,今年及去年均未安排出國出境

2、公務用車購置及運行維護費預算0元,支出決算0元,(因預算數(shù)為0,無法計算預算完成率)其中:

1公務用車購置費預算0元,支出決算0元,(因預算數(shù)為0,無法計算預算完成率)

決算數(shù)等于預算數(shù),主要是因為我單位沒有公務車輛,我單位公務用車購置費預算沒有安排實際也沒有發(fā)生此項支出

與上年相比無變化主要是因為我單位沒有公務車輛,我單位公務用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出

2公務用車運行維護費預算0元,支出決算0元,(因預算數(shù)為0,無法計算預算完成率)

決算數(shù)等于預算數(shù),主要是因為我單位沒有公務車輛,公務用車運行維護費支出預算沒有安排實際也沒有發(fā)生此項支出。與上年相比無變化主要是因為我單位沒有公務車輛,公務用車運行維護費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。

3公務接待費預算0萬元,支出決算0萬元(因預算數(shù)為0,無法計算預算完成率)

決算數(shù)等于預算數(shù),主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴控制三公經(jīng)費開支

與上年相比減少2.68萬元,下降100% 主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴控制三公經(jīng)費開支。

(二)三公經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度三公經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,公務接待費支出決算0萬元,(因“三公”經(jīng)費為0,無法計算占比情況。其中:

1因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次

2公務用車購置費及運行維護支出決算0萬元,

其中:1公務用車購置費決算0萬元,本年更新公務用車0截至20221231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

2公務用車運行維護費決算0萬元截至20221231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出決算0萬元,

其中:其他國內(nèi)公務接待支出0萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務接待批次0個、接待人次0人次(不包括陪同人員)。主要認真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴控制三公經(jīng)費開支,未發(fā)生接待支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款收入11000萬元、年初結轉和結余0萬元,與上年相比增加9939.9萬元,增長937.64%,主要是因為增加專項債券資金

2022年度政府性基金預算財政撥款支出11000萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出11000萬元),與上年相比增加9939.9萬元,增長937.64%,主要是因為增加專項債券資金,年末結轉和結余0萬元。具體情況如下:

1其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)

年初預算為0萬元,決算為11000萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是增加專項債券資金

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2022年度機關運行經(jīng)費支出81.42萬元。比上年決算數(shù)減少101.98萬元。下降55.61%,主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求,壓減機關運行經(jīng)費開支

十一、關于一般性支出情況說明

南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2022開支會議費0萬元開支培訓費0萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的(占比無法計算)。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無法計算)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無法計算)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無法計算)。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的(占比無法計算)

十三、關于國有資產(chǎn)占情況說明

截至20221231日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是0;單位價值50萬元以上通用設0臺(套);單位價值100萬元以上專用設0臺(套)。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

為進一步規(guī)范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)預算績效管理要求,南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會成立了分管財務領導任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價,涉及2022 年度整體支出12022.09萬元,項目支出11379.03萬元,形成了自評報告。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到,嚴格三公經(jīng)費管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時、完善,項目立項程序完整、規(guī)范,預算執(zhí)行及時、有效,績效目標得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。

(二)部門決算中整體支出、項目支出績效自評結果。

2022 年,南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會切實履行參謀輔政、運轉保障職能,不斷提升政務服務效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標,部門整體支出績效得分87分;根據(jù)部門項目支出績效評價指標,項目支出績效得分89分,從評價情況來看,預算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達到預算績效目標。

(三)以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。

南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2022年無重點項目績效評價。

本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開

 

 第四部分   名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

政府性基金預算財政撥款收入:指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳(室)及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

科學技術支出(類):是指用于科學技術方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

電費:反映單位的電費支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。

  

第五部分   附件

 

 1南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2022年部門決算表

南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2022年部門決算表.XLS

 

 

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