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南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算公開

發(fā)布時間:2022-11-01 15:51 信息來源:南縣財政局 作者: 瀏覽量:
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南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

 

 

     

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分   部門概況

一、部門職責(zé)

南縣南洲鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下:

(一) 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

(二)制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

(三) 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

(四)開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會穩(wěn)定。

(五)制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

(六)加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

(七)指導(dǎo)村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

(八)制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

(九)協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

(十)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

南縣南洲鎮(zhèn)人民政府設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無二級機(jī)構(gòu)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:(1)黨政辦公室。協(xié)助南洲鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)處理黨委、人大、政府日常事務(wù)和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)事務(wù);負(fù)責(zé)黨委、人大、政府工作的綜合協(xié)調(diào)和督查督辦;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、重要文稿、綜合調(diào)研、信息、機(jī)要、保密、檔案、會務(wù)、接待、行政后勤等工作;負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、綜合考核等工作。

(2)黨建辦公室。負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作;負(fù)責(zé)干部人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制工作;負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)工作;負(fù)責(zé)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。

(3)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧辦公室)。負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)與農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展、鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治等工作;負(fù)責(zé)招商引資工作;負(fù)責(zé)交通公路、農(nóng)業(yè)、水利、移民、扶貧等重點項目建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)社會調(diào)查統(tǒng)計工作;負(fù)責(zé)脫貧攻堅、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)漁政、水利、移民開發(fā)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督等方面的綜合行政管理工作。

(4)社會事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)科技、教育、人力資源與社會保障、民政、社會救助、社區(qū)建設(shè)、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康與計劃生育、文化旅游廣電體育、民族宗教、僑務(wù)、退役軍人事務(wù)等方面的綜合行政管理工作。

(5)自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室(村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和管理辦公室),負(fù)責(zé)自然資源(含林政資源)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、城市(村鎮(zhèn))管理等方面的綜合行政管理工作,負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境、地質(zhì)災(zāi)害隱患排查,突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)急管理與處置。

(6)社會治安和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)綜治中心平臺建設(shè)管理;協(xié)調(diào)公安派出所、公安交警中隊、司法所、基層法庭工作。負(fù)責(zé)突發(fā)公共事件(含防汛抗早、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、消防安全、抗震救災(zāi)、防災(zāi)減災(zāi)、社會安全等)應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(7)財政所。負(fù)責(zé)財政預(yù)決算編制、居民補(bǔ)貼資金發(fā)放、財政性資金監(jiān)督管理、國有資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)管理;組織協(xié)調(diào)收入征收;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位財務(wù)管理和政府采購等工作;負(fù)責(zé)村級財務(wù)監(jiān)督,推行村級賬務(wù)政府購買服務(wù)。

(二)決算單位構(gòu)成。

南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總單位構(gòu)成包括:

1、南縣南洲鎮(zhèn)人民政府本級

2、南縣南洲鎮(zhèn)財政所

3、南縣南洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4、南縣南洲鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心

5、南縣南洲鎮(zhèn)行政綜合執(zhí)法大隊

6、南縣南洲鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

7、南縣南洲鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心

 

第二部分   2021年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

注:以上表格公開見附件

 

第三部分 2021 年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入、支出總計均為2178.89萬元,與2020年相比,收入、支出總計各減少546.14萬元,下降20.04%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2178.89萬元,其中:財政撥款收入2178.89萬元,占100%;與上年相比減少546.14萬元,下降20.04%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款減少。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2178.89萬元,其中:基本支出1996.93萬元,占91.65%;項目支出181.97萬元,占8.35%說明:因四舍五入導(dǎo)致基本支出和項目支出明細(xì)合計與本年支出有尾數(shù)差。

與上年相比減少546.14萬元,下降20.04%。主要原因是一般公共預(yù)算支出減少。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

2021年度財政撥款收入、支出總計2178.89萬元,與2020年相比,財政撥款收入、支出總計各減少546.14萬元,下降20.04%。主要原因是本年決算數(shù)據(jù)未包含站所數(shù)據(jù)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2160.34萬元,占本年支出合計的99.15%。與2020年度相比,財政撥款支出減少565.00萬元,下降20.73%,主要原因是本年決算數(shù)據(jù)未包含站所數(shù)據(jù)。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出2160.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出888.16萬元,占41.11%;公共安全支出34.80萬元,占1.61%;教育支出3.00萬元,占0.14%;科學(xué)技術(shù)支出105.42萬元,占4.88%;文化旅游體育與傳媒支出176.53萬元,占8.17%;社會保障和就業(yè)支出663.13萬元,占30.7%;衛(wèi)生健康支出153.46萬元,占7.11%;節(jié)能環(huán)保支出35.00萬元,占1.62%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出36.13萬元,占1.67%;農(nóng)林水支出48.70萬元,占2.25%;自然資源海洋氣象等支出8.00萬元,占0.37%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8.00萬元,占0.37%

說明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計與財政撥款支出數(shù)有尾數(shù)差。) 

(三)財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為3759.41萬元,支出決算為2160.34萬元,完成年初預(yù)算的57.46%。其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))(項)。年初預(yù)算為324.12萬元,支出決算為391.76萬元,完成年初預(yù)算的120.87%決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是單位人員工資提標(biāo),因此追加了相關(guān)預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))(項)。年初預(yù)算為44.34萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。

3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為63.77萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是預(yù)算科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

4、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為16.20萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是預(yù)算科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

5、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為211.12萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是預(yù)算科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

6、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為143.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是預(yù)算科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。 

7、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(財政事務(wù))(項)。年初預(yù)算為116.70萬元,支出決算為8.27萬元。完成年初預(yù)算的7.09%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是預(yù)算科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

8、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(財政事務(wù))(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為2.54萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是預(yù)算科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。 導(dǎo)致。

9、一般公共服務(wù)支出(類)稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為3.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是預(yù)算科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

10、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為3萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是預(yù)算科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

11、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為1.70萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

12、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為3.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

13、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為21.80萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

14、一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為19.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

15、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為665.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

16、公共安全支出(類)公安(款)特別業(yè)務(wù)(項)。年初預(yù)算為6.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

17、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為29.80萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

18、公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

19、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為3.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

20、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為5.50萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

21、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為99.92萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

22文化旅游體育和傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為166.53萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

23文化旅游體育和傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為5.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

24、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為5.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

25、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為124.26萬元,支出決算為1.7萬元,完成年初預(yù)算的1.37%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算,并且部分功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

26、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)社會組織管理(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為26.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

27、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為240.31萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

28、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

29、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為18.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

30、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(wù)(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為37.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

31、社會保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)其他紅十字事業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為31.93萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

32、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為2.96萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

33、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。預(yù)算為323.36萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算,并且部分功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

34、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算為524.43萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

35、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算為174.69萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

36、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算為25.20萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

37、社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項)。年初預(yù)算為10.21萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

38社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)。年初預(yù)算為335.52萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

 

39、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為7.06萬元,支出決算為303.23萬元,完成年初預(yù)算的4295.04%決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

40、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為37.94萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

41、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為99.92萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

42、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為26.12萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

43、衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為12.78萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

44、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為3.86萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

45、衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(款)財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為9.79萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

46、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為1.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

47、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為33.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

48、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

49、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù))(項)。年初預(yù)算為57.75萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

50、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為32.63萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

51、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為3.50萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

52、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(農(nóng)業(yè))(項)。年初預(yù)算為690.04萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

53、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

54、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為30.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

55、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項)。年初預(yù)算為242.00萬元,支出決算為1.00萬元,完成年初預(yù)算的0.41%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是預(yù)算科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

56、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為14.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

57、農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)其他普惠金融發(fā)展支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為1.70萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

58、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為8.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

59、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為37.79萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

60、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防事務(wù)(款)其他消防事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為13.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

61、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為8.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1988.93萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1105.22萬元,占基本支出的55.57%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi);

公用經(jīng)費(fèi)883.70萬元,占基本支出的44.43%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

說明:因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計與財政撥款基本支出數(shù)存在尾數(shù)差。) 

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為35.56萬元,支出決算為9.36萬元, 完成預(yù)算的26.32%,其中:

1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(說明:由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率)

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因疫情影響,今年未安排出國出境。

與上年相比無變化,主要是疫情影響,今年及去年均未安排出國出境。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(說明:由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率)

其中:(1)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算0萬元,

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是我單位本年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算,也沒有發(fā)生實際支出。

與上年相比無變化,主要是我單位本年與上年均沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

  (2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算0萬元。

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是本年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算與實際支出均無。

與上年相比無變化,主要是本年我單位本年和上年均未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。 

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算35.56萬元,支出決算9.36萬元,完成預(yù)算的26.32%

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響,部分工作未能按計劃開展。

與上年相比減少0.20萬元,下降2.09%,主要是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支。

(二)三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.36萬元,占100%。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元。其中:

1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元,本年更新公務(wù)用車0輛,截止20211231日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,截止20211231日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.36萬元。

其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出9.36萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本單位2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次75個、接待人次1800人次(不包括陪同人員)。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入8萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年相比增加8萬元,主要是因為本年增加了政府性基金預(yù)算財政撥款;

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出8萬元,(其中:基本支出8萬元,項目支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年相比增加8萬元,主要原因是年初未作該項預(yù)算,本年由于用于社會福利的彩票公益金支出追加了預(yù)算。)具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項),年初預(yù)算0萬元,支出決算為8萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是年初未作該項預(yù)算,本年由于用于社會福利的彩票公益金支出該項支出的增加,追加了預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出10.56萬元(其中:基本支出10.56萬元,項目支出0萬元),與上年相比增加10.56萬元,主要是因為上年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。具體情況如下:

1、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出(項),年初預(yù)算0萬元,支出決算為10.56萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是年中追加了國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出883.70萬元。比上年數(shù)增加235.91萬元。 36.42%,主要原因是:本年因疫情防控導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,追加了預(yù)算

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2021年度會議費(fèi)28.07萬元,主要用于召開人大會議、日常工作推進(jìn)會等會議,參加會議的人數(shù)2169人,內(nèi)容為人大會議、日常工作、中心工作推進(jìn)會等;開支培訓(xùn)費(fèi)25.85萬元,主要用于開展技能培訓(xùn)、工作培訓(xùn),參加培訓(xùn)的人數(shù)3432人,內(nèi)容為中心工作培訓(xùn)、專業(yè)技能培訓(xùn)等;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的(占比無法計算)。

其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無法計算)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無法計算)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無法計算)。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無法計算)。 

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20211231日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是公務(wù)用車義務(wù)的車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

(一)績效管理工作開展情況。

為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,南縣南洲鎮(zhèn)人民政府成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對南縣南洲鎮(zhèn)人民政府開展整體支出及項目支出績效評價,涉及2021 年度整體支出2178.90萬元,項目支出181.97萬元,形成自評報告。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時、完善,項目立項程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時、有效,績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

(二)部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。

2021 年南縣南洲鎮(zhèn)人民政府切實履行參謀輔政、 運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo),部門整體支出績效得分90分;根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo),項目支出績效得分90分,從評價情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。

(三)以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。

南縣南洲鎮(zhèn)人民政府本年度無重點項目績效評價。

注:1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開。

 

第四部分    名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的國有資本經(jīng)營資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

自然資源海洋氣象等支出(類):是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類):是指用于國有資本經(jīng)營方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類):是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分    附件

   1、南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算表  

南縣南洲鎮(zhèn)人民政府.XLS

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