2020年度南縣武圣宮人民政府部門(mén)決算公開(kāi)
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(二)制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三)承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
(四)開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(五)制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
(六)加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
(七)指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
(八)制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(九)協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
(十)承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府本級(jí)內(nèi)設(shè)職能辦公室7個(gè),鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個(gè)。
內(nèi)設(shè)職能辦公室分別是:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧辦公室)、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室(村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和管理辦公室)、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室。
鎮(zhèn)屬事業(yè)單位分別是:武圣宮鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)中心、武圣宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、武圣宮鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、武圣宮鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、武圣宮鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
(二)決算單位構(gòu)成。
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:
1. 武圣宮鎮(zhèn)財(cái)政所
2. 武圣宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
3. 武圣宮鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)
4. 武圣宮鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站
5. 武圣宮鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
6. 武圣宮鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
7. 武圣宮鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
注:以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件1
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)1398.84萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元),與上年相比,減少145.7萬(wàn)元,下降9.43%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少等。
2020年度支出總計(jì)1398.84萬(wàn)元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元),與上年相比,減少145.7萬(wàn)元,下降9.43%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少等。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1398.84萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1398.84萬(wàn)元,占100%。
2020年收入決算與上年相比,減少145.7萬(wàn)元,下降9.43%,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少等。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1398.84萬(wàn)元,其中:基本支出1349.39萬(wàn)元,占96.46%;項(xiàng)目支出49.45萬(wàn)元,占3.54%。
2020年支出決算與上年相比,減少145.7萬(wàn)元,下降9.43%,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少等。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1398.84萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元),與上年相比,減少145.7萬(wàn)元,下降9.43%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少等。
2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1398.84萬(wàn)元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元),與上年相比,減少145.7萬(wàn)元,下降9.43%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1398.84萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出減少145.7萬(wàn)元,減少9.43%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少等。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1398.84萬(wàn)元,主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)(類)支出832.18萬(wàn)元,占59.49%;公共安全(類)支出9.94萬(wàn)元,占0.71%;科學(xué)技術(shù)(類)支出138.62萬(wàn)元,占9.91%;文化旅游體育與傳媒(類)支出21.1萬(wàn)元,占1.51%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出141.43萬(wàn)元,占10.11%;衛(wèi)生健康(類)支出13.14萬(wàn)元,占0.94%;節(jié)能環(huán)保(類)支出20萬(wàn)元,占1.43%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出36.5萬(wàn)元,占2.61%;農(nóng)林水(類)支出165.54萬(wàn)元,占11.83%;自然資源海洋氣象等(類)支出3萬(wàn)元,占0.21%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出2萬(wàn)元,占0.14%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出15.4萬(wàn)元,占1.1%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1330.48萬(wàn)元,支出決算為1398.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.14%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.01萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是召開(kāi)人大工作會(huì)議,相關(guān)費(fèi)用增加。
2、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是召開(kāi)政協(xié)工作會(huì)議,相關(guān)費(fèi)用增加。
3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為182.5萬(wàn)元,支出決算為706.49萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)增加。
4、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為12萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是行政管理費(fèi)用增加。
5、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.4萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是信訪維穩(wěn)費(fèi)用增加。
6、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為137萬(wàn)元,支出決算為77.88萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是壓減行政開(kāi)支,相關(guān)費(fèi)用減少。
7、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(財(cái)政事務(wù))(項(xiàng))。年初預(yù)算為25.55萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是壓減行政開(kāi)支,相關(guān)費(fèi)用減少。
8、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為14萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是開(kāi)展財(cái)政惠民惠農(nóng)工作,相關(guān)費(fèi)用增加。
9、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是其他財(cái)政事務(wù)費(fèi)用增加。
10、一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)其他人力資源事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.4萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是人才引進(jìn)及選調(diào)生費(fèi)用增加。
11、一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是紀(jì)檢辦案費(fèi)用增加。
12、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是招商引資費(fèi)用增加。
13、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是開(kāi)展群眾團(tuán)體活動(dòng),相關(guān)費(fèi)用增加。
14、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是開(kāi)展群眾文化活動(dòng),相關(guān)費(fèi)用增加。
15、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6.94萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是公安辦案費(fèi)用增加。
16、公共安全支出(類)公安(款) 特別業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是……
17、公共安全支出(類)強(qiáng)制隔離戒毒(款)強(qiáng)制隔離戒毒人員教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是開(kāi)展禁毒宣傳教育工作,相關(guān)費(fèi)用增加。
18、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為138.62萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與培訓(xùn)工作,相關(guān)費(fèi)用增加。
19、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為15萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是開(kāi)展廣場(chǎng)舞比賽,相關(guān)費(fèi)用增加。
20、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.1萬(wàn)元,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是廣播維護(hù)維修費(fèi)用增加。
21、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為14.68萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是相關(guān)活動(dòng)減少,費(fèi)用減少。
22、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為19.72萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是社會(huì)保障管理費(fèi)減少。
23、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為14萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是社區(qū)經(jīng)費(fèi)增加。
24、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為72.78萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
25、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為222.45萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
26、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為66.91萬(wàn)元,支出決算為66.91萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
27、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為11.81萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是職業(yè)年金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥。
28、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.75萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是增設(shè)公益性崗位,工資增加。
29、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為47萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是臨時(shí)救助費(fèi)用增加。
30、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為109.35萬(wàn)元,支出決算為5.5萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出納入其他項(xiàng)目核算。
31、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.37萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是增加對(duì)村、社區(qū)主職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)金的補(bǔ)助。
32、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.4萬(wàn)元,支出決算為5.9萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是穩(wěn)崗就業(yè)費(fèi)用增加。
33、衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為39.16萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)被合并。
34、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為13.14萬(wàn)元,支出決算為13.14萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
35、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是農(nóng)村人居整治費(fèi)用增加。
36、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.5萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是社區(qū)改造維護(hù)費(fèi)用增加。
37、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為19.10萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)費(fèi)用減少。
38、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用增加。
39、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為24萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是垃圾拖運(yùn)費(fèi)增加。
40、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(農(nóng)業(yè))(項(xiàng))。年初預(yù)算為43.78萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是辦公經(jīng)費(fèi)增加。
41、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出增加。
42、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為18.15萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是林業(yè)方面費(fèi)用減少。
43、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.5萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是采購(gòu)防汛物資,相關(guān)費(fèi)用增加。
44、農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為170.29萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是其他水利支出減少。
45、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為58.4萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是扶貧類建設(shè)項(xiàng)目增加,相關(guān)費(fèi)用增加。
46、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為41萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是開(kāi)展全面脫貧攻堅(jiān)工作,相關(guān)費(fèi)用增加。
47、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為36.99萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是增加村級(jí)一事一議項(xiàng)目,相關(guān)費(fèi)用增加。
48、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為140萬(wàn)元,支出決算為7萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助減少。
49、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為17.65萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是增加對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助,相關(guān)費(fèi)用增加。
50、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是主要是自然資源辦開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng),費(fèi)用增加。
51、糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油事務(wù)(款)糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是開(kāi)展糧食安全工作,相關(guān)費(fèi)用增加。
52、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為17.71萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>住房公積金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥至住房公積金中心。
53、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.4萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是開(kāi)展安全生產(chǎn)相關(guān)工作,費(fèi)用增加。
54、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是受自然災(zāi)害居民補(bǔ)助增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1349.39萬(wàn)元,
其中:人員經(jīng)費(fèi)731.44萬(wàn)元,占基本支出的54.21%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出;
公用經(jīng)費(fèi)617.95萬(wàn)元,占基本支出的45.798%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.56萬(wàn)元,支出決算為8.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因疫情影響,今年未安排出國(guó)出境。
與上年相比無(wú)變化,主要是疫情影響,今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
與上年相比,增加2萬(wàn)元,上年沒(méi)有發(fā)生數(shù),無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車運(yùn)行維護(hù)。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.56萬(wàn)元,支出決算為6.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
與上年相比增加6.56萬(wàn)元,上年沒(méi)發(fā)生數(shù),無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率,主要原因是本年機(jī)構(gòu)改革,各項(xiàng)少活動(dòng)增多,接待費(fèi)用增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2萬(wàn)元,占23.36%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.56萬(wàn)元,占76.64%。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2萬(wàn)元,
其中:(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛,截止2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2萬(wàn)元,主要是本鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車運(yùn)行維護(hù),用于燃油費(fèi)、維修費(fèi)等。截止2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.56萬(wàn)元,其中:
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出6.56萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次45次、接待人次650人次(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出617.95萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加559.58萬(wàn)元,增幅為958.68%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)的增加。
十一、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)58.36萬(wàn)元,主要是用于召開(kāi)大通湖流域綜合治理工作推進(jìn)會(huì)、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)調(diào)度會(huì)、脫貧攻堅(jiān)迎省檢推進(jìn)會(huì)、禁毒協(xié)會(huì)禁毒宣傳教育總結(jié)會(huì)、三創(chuàng)工作半年度迎檢、五七運(yùn)河整治推進(jìn)會(huì)、農(nóng)村土地確權(quán)頒證工作推進(jìn)會(huì)等會(huì)議,參加會(huì)議的人數(shù)1500人次,內(nèi)容為大通湖流域通湖渠道排水方式、養(yǎng)殖小龍蝦廢水的消毒和凈化,秸稈禁燒宣傳巡查處罰,脫貧攻堅(jiān)迎省檢資料準(zhǔn)備、扶貧項(xiàng)目實(shí)施完工的情況,禁毒協(xié)會(huì)禁毒宣傳教育的方式、要求協(xié)助的部門(mén)等;
開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)57.28萬(wàn)元,主要是用于開(kāi)展人社業(yè)務(wù)培訓(xùn)、民政辦社工培訓(xùn)、政務(wù)服務(wù)工作培訓(xùn)、上縣漁政執(zhí)法培訓(xùn)、自然災(zāi)害信息員救災(zāi)業(yè)務(wù)培訓(xùn),參加培訓(xùn)的人數(shù)1200人,內(nèi)容為社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、醫(yī)療信息錄入業(yè)務(wù)培訓(xùn)、非學(xué)歷教育網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、政務(wù)服務(wù)工作培訓(xùn)、上縣培訓(xùn)漁政執(zhí)法、自然災(zāi)害信息員救災(zāi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、禁毒教育基地培訓(xùn)學(xué)習(xí)、人民調(diào)解員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、市紀(jì)委監(jiān)委舉行宣傳工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。
未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%, 其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府對(duì)2020年度組織對(duì)預(yù)算支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。其中,整體支出1398.84 萬(wàn)元;項(xiàng)目支出49.45 萬(wàn)元,其中:一級(jí)項(xiàng)目6個(gè),二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè),占項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開(kāi)支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我鎮(zhèn)對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),我鎮(zhèn)組織對(duì)散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、禁毒專項(xiàng)、體制轉(zhuǎn)移支付、社區(qū)經(jīng)費(fèi)、消防巡邏經(jīng)費(fèi)、分流人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)展績(jī)效自評(píng),評(píng)價(jià)結(jié)果表明我鎮(zhèn)通過(guò)會(huì)計(jì)管理項(xiàng)目的實(shí)施,有效保障了五保戶供養(yǎng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)、禁毒、消防巡邏、體制轉(zhuǎn)移支付、社區(qū)、分流人員等會(huì)計(jì)管理方面工作開(kāi)展,促進(jìn)我鎮(zhèn)村級(jí)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和特殊人群生活保障以及安全措施方面的完善。
(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
注:本單位績(jī)效報(bào)告已在南縣政府網(wǎng)站公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
3、一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
4、公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
5、文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
7、衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
8、節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
10、農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
11、自然資源海洋氣象等支出(類):是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
12、糧油物資儲(chǔ)備支出(類):是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類):是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
14、其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
15、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
18、工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
19、基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
20、津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
21、獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
22、伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
23、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
24、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
25、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
26、辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
27、印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
28、咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
29、水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
30、電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
31、物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
32、旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
33、維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
34、租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
35、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
36、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
37、公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
38、專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門(mén)專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
39、勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
40、工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
41、福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
42、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
43、退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
44、撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
45、生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
46、醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
47、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
一、南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表