南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下:
1、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。
7、指導(dǎo)村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)職能辦公室7個(gè),鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個(gè)。
內(nèi)設(shè)職能辦公室分別是:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室(財(cái)政所)。
鎮(zhèn)屬事業(yè)單位分別是:南縣武圣宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣武圣宮鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣武圣宮鎮(zhèn)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、南縣武圣宮鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、南縣武圣宮鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心。
(二)決算單位構(gòu)成。
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總單位構(gòu)成包括:
1、南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府本級
2、南縣武圣宮鎮(zhèn)財(cái)政所
3、南縣武圣宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4、南縣武圣宮鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心
5、南縣武圣宮鎮(zhèn)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)
6、南縣武圣宮鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
7、南縣武圣宮鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
注:以上表格公開見附件1
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入、支出總計(jì)1094.72萬元,與2020年度相比,收入、支出總計(jì)各減少304.12萬元,下降21.74%,主要是因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少等。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1094.72萬元,其中:財(cái)政撥款收入1094.72萬元,占100%。
2021年收入決算與上年相比,減少304.12萬元,下降21.74%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少等。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1094.72萬元,其中:基本支出1075.92萬元,占98.28%;項(xiàng)目支出18.81萬元,占1.72%。(說明:因四舍五入導(dǎo)致基本支出和項(xiàng)目支出明細(xì)合計(jì)與本年支出有尾數(shù)差。)
2021年支出決算與上年相比,減少304.12萬元,下降21.74%,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少等。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)1094.72萬元,與2020年度相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少304.12萬元,下降21.74%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1089.72萬元,占本年支出合計(jì)的99.54%。與2020年度相比,財(cái)政撥款支出減少309.12萬元,下降22.1%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少等。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1089.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出501.85萬元,占46.05%;公共安全支出9.31萬元,占0.85%;科學(xué)技術(shù)支出48.32萬元,占4.43%;文化旅游體育與傳媒支出84.94萬元,占7.79%;社會保障和就業(yè)支出316.04萬元,占29%;衛(wèi)生健康支出66.03萬元,占6.06%;節(jié)能環(huán)保支出21萬元,占1.93%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3萬元,占0.28%;農(nóng)林水支出26.24萬元,占2.41%;自然資源海洋氣象等支出5萬元,占0.46%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元,占0.73%。(說明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出數(shù)有尾數(shù)差。)
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1508.27萬元,支出決算為1089.72萬元,完成年初預(yù)算的72.25%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為647.6萬元,支出決算為307.8萬元,完成年初預(yù)算的47.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少。
2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為11.91萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是行政管理費(fèi)用增加。
4、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.8萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是信訪維穩(wěn)費(fèi)用增加。
5、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為165.5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是其他支出增加。
6、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為45.04元,支出決算為15.4萬元,完成年初預(yù)算的34.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是財(cái)政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
7、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是開展財(cái)政惠民惠農(nóng)工作費(fèi)用增加。
8、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)增加。
9、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.85萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是組織辦工作經(jīng)費(fèi)增加。
10、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是黨委相關(guān)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)增加。
11、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6.31萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是公安辦案費(fèi)用增加。
12、公共安全支出(類)強(qiáng)制隔離戒毒(款)強(qiáng)制隔離戒毒人員教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是開展禁毒宣傳教育工作,相關(guān)費(fèi)用增加。
13、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為48.32萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與培訓(xùn)工作費(fèi)用增加。
14、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為80.54萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是文化活動費(fèi)用增加。
15、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.4萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是廣播電視維護(hù)維修費(fèi)用增加。
16、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是開展相關(guān)活動費(fèi)用增加。
17、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為23.62萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革,預(yù)算科目調(diào)整。
18、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為80.31萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是行政單位離退休費(fèi)用統(tǒng)一由財(cái)政劃撥到社保所。
19、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為233.14萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是事業(yè)單位離退休費(fèi)用統(tǒng)一由財(cái)政劃撥到社保所。
20、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為79.57萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是統(tǒng)養(yǎng)老保險(xiǎn)金一由財(cái)政劃撥到社保所。
21、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為15.33萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是職業(yè)年金統(tǒng)一由財(cái)政劃撥到社保所。
22、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)社會組織管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是社會組織管理經(jīng)費(fèi)增加。
23、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為28.05萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是社區(qū)經(jīng)費(fèi)增加。
24、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.78萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是老年人相關(guān)福利增加。
25、社會保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)其他財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.92萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是增加對村、社區(qū)主職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)金的補(bǔ)助。
26、社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
27、社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為20.72萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革,預(yù)算科目調(diào)整。
28、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.41萬元,支出決算為265.29萬元,完成年初預(yù)算的6015.65%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是農(nóng)村合作醫(yī)療、就業(yè)培訓(xùn)等費(fèi)用增加。
29、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為16.23萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是行政單位醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)一由財(cái)政劃撥到醫(yī)保所。
30、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為48.32萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是公共衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)用增加。
31、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.34萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是疫情防控相關(guān)工作費(fèi)用增加。
32、衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為9.3萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是計(jì)劃生育事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
33、衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.06萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是對其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助增加。
34、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為21萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是農(nóng)村人居整治費(fèi)用增加。
35、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為76.52萬元,支出決算為3萬元,完成年初預(yù)算的3.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是社區(qū)改造維護(hù)費(fèi)用減少。
36、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為230.87萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革,預(yù)算科目調(diào)整。
37、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是增加村級一事一議項(xiàng)目,相關(guān)費(fèi)用增加。
38、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為9.74萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助增加。
39、農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)其他普惠金融發(fā)展支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是小額貸款貼息增加。
40、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為23萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是住房公積金統(tǒng)一由財(cái)政劃撥到公積金中心。
41、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是自然資源辦開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動,費(fèi)用增加。
42、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是受自然災(zāi)害居民補(bǔ)助增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1070.92萬元,
其中:人員經(jīng)費(fèi)520.78萬元,占基本支出的48.63%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出;
公用經(jīng)費(fèi)550.14萬元,占基本支出的51.37%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.5萬元,支出決算為3.5萬元,完成預(yù)算的100%,其中:
1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(說明:由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率)
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因疫情影響,今年未安排出國出境。
與上年相比無變化,主要是疫情影響,今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,(說明:由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算預(yù)算完成率)
其中:(1)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算0萬元,
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是我單位本年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算,也沒有發(fā)生實(shí)際支出。
與上年相比無變化,主要是我單位本年與上年均沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算0萬元。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是本年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算與實(shí)際支出均無。
與上年相比減少2萬元,下降100%,主要是我單位厲行節(jié)約,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出本年沒有發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi),上年公務(wù)用運(yùn)行費(fèi)為公務(wù)租車費(fèi)。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.5萬元,支出決算3.5萬元,完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比減少3.06萬元,下降46.65%,主要是受疫情影響,部分工作未能按計(jì)劃開展。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.5萬元,占100%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,
其中:(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元,南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府本年更新公務(wù)用車0輛,截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.5萬元,
其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.5萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次3次、接待人次128人次(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,與上年相比增加5萬元,主要是因?yàn)?/font>增加了公益性事業(yè)項(xiàng)目;
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5萬元(其中:基本支出5萬元,項(xiàng)目支出0萬元),年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年相比增加5萬元,主要是因?yàn)?/font>增加了公益性事業(yè)項(xiàng)目。具體情況如下:
1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>增加了公益性事業(yè)項(xiàng)目。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出550.14萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加480.34萬元,增長688.17%,主要原因是增加了疫情防控、防汛等支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2021年度會議費(fèi)48.65萬元,主要是用于召開大通湖流域綜合治理工作推進(jìn)會、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)調(diào)度會、脫貧攻堅(jiān)迎省檢推進(jìn)會、禁毒協(xié)會禁毒宣傳教育總結(jié)會、三創(chuàng)工作半年度迎檢、五七運(yùn)河整治推進(jìn)會、農(nóng)村土地確權(quán)頒證工作推進(jìn)會等會議,參加會議的人數(shù)1500人,內(nèi)容為大通湖流域通湖渠道排水方式、養(yǎng)殖小龍蝦廢水的消毒和凈化,秸稈禁燒宣傳巡查處罰,脫貧攻堅(jiān)迎省檢資料準(zhǔn)備、扶貧項(xiàng)目實(shí)施完工的情況,禁毒協(xié)會禁毒宣傳教育的方式、要求協(xié)助的部門等;
開支培訓(xùn)費(fèi)63.57萬元,主要是用于開展人社業(yè)務(wù)培訓(xùn)、民政辦社工培訓(xùn)、政務(wù)服務(wù)工作培訓(xùn)、上縣漁政執(zhí)法培訓(xùn)、自然災(zāi)害信息員救災(zāi)業(yè)務(wù)培訓(xùn),參加培訓(xùn)的人數(shù)1800人,內(nèi)容為社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、醫(yī)療信息錄入業(yè)務(wù)培訓(xùn)、非學(xué)歷教育網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、政務(wù)服務(wù)工作培訓(xùn)、上縣培訓(xùn)漁政執(zhí)法、自然災(zāi)害信息員救災(zāi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、禁毒教育基地培訓(xùn)學(xué)習(xí)、人民調(diào)解員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、市紀(jì)委監(jiān)委舉行宣傳工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)等;
未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,由于因政府采購支出總額為0萬元,無法計(jì)算占政府采購支出總額占比。
其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元,無法計(jì)算授予小微企業(yè)合同金額占授予中小企業(yè)合同金額占比。由于貨物支出金額為0萬元,無法計(jì)算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額占比。由于工程支出金額為0萬元,無法計(jì)算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于服務(wù)支出金額為0萬元,無法計(jì)算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額占比。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府開展整體支出及項(xiàng)目支出績效評價(jià),涉及2021 年度整體支出1094.72萬元,項(xiàng)目支出18.81萬元,形成自評報(bào)告。從評價(jià)情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出及項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
(二)部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果
2021 年南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo),部門整體支出績效得分95分;根據(jù)部門項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo),項(xiàng)目支出績效得分96分,從評價(jià)情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。
注:1、本部門整體支出及項(xiàng)目支出績效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出(類):是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類):是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
取暖費(fèi):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
1、南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算表