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南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算

發(fā)布時(shí)間:2025-01-20 14:46 信息來(lái)源:南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府 作者: 瀏覽量:
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  南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府

  2025年部門(mén)預(yù)算

  目   錄

  第一部分   部門(mén)概況  

  一、 部門(mén)職能  

  二、 人員情況  

  三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

  21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

  一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明

  二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明

  三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明

  四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明

  五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

  六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

  (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

  (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

  (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

  七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

  八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明

  九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

  十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

  十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明

  十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明

  十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  (二)一般性支出情況。

  (三)政府采購(gòu)情況。

  (四)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。

  (五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

  第四部分   名詞解釋

  第五部分   附件

  第一部分   部門(mén)概況

  一、部門(mén)職能

  南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府的主要職能是:

  (一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度,做好農(nóng)村基層黨建工作,深化監(jiān)察體制改革,全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

  (二)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃,推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平,組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè),加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,改善群眾生活環(huán)境。

  (三)服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,深化農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè),加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷(xiāo)、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系,推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,促進(jìn)農(nóng)民增收。

  (四)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),負(fù)責(zé)抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作,統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局,實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革,建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制,優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。

  (五)加強(qiáng)基層執(zhí)法。整合基層一線(xiàn)執(zhí)法力量,充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢(shì),強(qiáng)化對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

  (六)加強(qiáng)綜合治理。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,建立綜治管理、市場(chǎng)監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮機(jī)制,強(qiáng)化信訪(fǎng)和矛盾糾紛調(diào)解工作,化解農(nóng)村社會(huì)矛盾糾紛,維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定,全面推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。

  (七)推進(jìn)民主法治。推進(jìn)基層民主法制建設(shè),指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)工作,維護(hù)群眾合法權(quán)益。健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系,動(dòng)員廣大村民參與基層自治。

  (八)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  二、人員情況

  南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員80人,離退休人員61人,離崗?fù)损B(yǎng)人員6人,分流人員21人。

  三、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府的組成部門(mén) 5個(gè),鎮(zhèn)屬部門(mén)5個(gè),全部納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍。

  內(nèi)設(shè)辦公室分別是:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政辦公室。

  鎮(zhèn)屬部門(mén)分別是:南縣武圣宮鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣武圣宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣武圣宮鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、南縣武圣宮鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、南縣武圣宮鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心。

  四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  2025年南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算編制,納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有:南縣武圣宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(二級(jí)單位)、南縣武圣宮鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心(二級(jí)單位)、南縣武圣宮鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)(二級(jí)單位)、南縣武圣宮鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站(二級(jí)單位)、南縣武圣宮鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心(二級(jí)單位)、南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

  第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表

  本單位2025年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件

  第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

  一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明

  按照綜合預(yù)算的原則,南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2025年收支總額預(yù)算1421.87萬(wàn)元。

  二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明

  南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算1421.87萬(wàn)元,具體如下:一般公共預(yù)算1421.87萬(wàn)元,占100%。

  2025年收入預(yù)算與上年相比,增加40.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.94%,主要是本年度人員經(jīng)費(fèi)增加。

  三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明

  南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算1421.87萬(wàn)元,其中:基本支出983.03萬(wàn)元,占69.14%;項(xiàng)目支出438.84萬(wàn)元,占30.86%。

  2025年支出預(yù)算與上年相比,增加40.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.94%,主要是本年度人員經(jīng)費(fèi)增加。

  四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明

  南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算1421.87萬(wàn)元,其中:工資福利支出887.17萬(wàn)元,占62.39%;商品服務(wù)支出343.3萬(wàn)元,占24.15%;對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助191.4萬(wàn)元,占13.46%。

  五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

  南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1421.87萬(wàn)元。

  (一)收入預(yù)算。收入預(yù)算1421.87萬(wàn)元,包括:一般公共預(yù)算撥款,具體如下:一般公共預(yù)算撥款1421.87萬(wàn)元(其中:經(jīng)費(fèi)撥款1421.87萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元),占比100%。   

  (二)支出預(yù)算。支出預(yù)算1421.87萬(wàn)元,包括:一般公共服務(wù)支出325.75萬(wàn)元,占比22.91%;社會(huì)保障和就業(yè)支出381.61萬(wàn)元,占比26.84%;公共安全支出3萬(wàn)元,占比0.21%;文化旅游體育與傳媒支出2萬(wàn)元,占比0.14%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出98.53萬(wàn)元,占比6.93%;農(nóng)林水支出504.4萬(wàn)元,占比35.47%;自然資源海洋氣象等支出41.22萬(wàn)元,占比2.9%;住房保障支出62.36萬(wàn)元,占比4.39%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元,占比0.21%。

  六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

  (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

  南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1421.87萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加40.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.94%,主要原因:本年度人員經(jīng)費(fèi)增加。

  (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

  一般公共服務(wù)支出325.75萬(wàn)元,占比22.91%;社會(huì)保障和就業(yè)支出381.61萬(wàn)元,占比26.84%;公共安全支出3萬(wàn)元,占比0.21%;文化旅游體育與傳媒支出2萬(wàn)元,占比0.14%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出98.53萬(wàn)元,占比6.93%;農(nóng)林水支出504.4萬(wàn)元,占比35.47%;自然資源海洋氣象等支出41.22萬(wàn)元,占比2.9%;住房保障支出62.36萬(wàn)元,占比4.39%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元,占比0.21%。

  (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

  1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為325.75萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)減少97.26萬(wàn)元,下降22.99%。主要是相關(guān)預(yù)算科目調(diào)整。

  2、公共安全支出(類(lèi))強(qiáng)制隔離戒毒(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元。此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目,無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率,主要是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  3、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元,此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目,無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率,主要是促進(jìn)文化旅游。

  4、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))廣播電視(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1.4萬(wàn)元,此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目,無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率,主要是預(yù)算科目調(diào)整。

  5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為33.28萬(wàn)元,此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目,無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率,主要是預(yù)算科目調(diào)整。

  6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為128.34萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加42.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.79%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo),社保基數(shù)增加。

  7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為174.88萬(wàn)元,此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目,無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率,主要是預(yù)算科目調(diào)整。

  8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役軍人管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為34.06萬(wàn)元,此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目,無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率,主要是預(yù)算科目調(diào)整。

  9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為11.06萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加7萬(wàn)元,增長(zhǎng)172.41%。主要是預(yù)算科目調(diào)整。

  10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為82.53萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加11.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.73%。主要是預(yù)算科目調(diào)整。

  11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元,此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目,無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率,主要是預(yù)算科目調(diào)整。

  12、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為306.3萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加63.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.15%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。

  13、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為198.1萬(wàn)元,與2024年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是控制此類(lèi)支出,按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。

  14、自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為41.22萬(wàn)元,此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目,無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率,主要是預(yù)算科目調(diào)整。

  15、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為62.36萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加38.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)160.05%。主要是鎮(zhèn)屬部門(mén)住房公積金納入預(yù)算。

  16、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))消防救援事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目,無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率,主要是預(yù)算科目調(diào)整。

  七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

  南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出983.03萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)861.83萬(wàn)元,占基本支出87.67%,比2024年預(yù)算數(shù)增加131.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.97%。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金;

  公用經(jīng)費(fèi)121.2萬(wàn)元,占基本支出12.33%,比2024年預(yù)算數(shù)增加21.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.56%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。

  八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明

  南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元(其中,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平,主要原因:按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減因公出國(guó)(境)任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。

  九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

  本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。

  十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

  本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。

  十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明

  本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出安排情況。

  十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明

  2025年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算438.84萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括村村通維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、禁毒專(zhuān)項(xiàng)、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專(zhuān)項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、消防巡邏經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專(zhuān)項(xiàng)、執(zhí)法大隊(duì)分流人員工資專(zhuān)項(xiàng)、執(zhí)法大隊(duì)分流人員社保專(zhuān)項(xiàng)、農(nóng)業(yè)綜合分流人員工資專(zhuān)項(xiàng)、農(nóng)業(yè)綜合分流人員社保專(zhuān)項(xiàng)。

  其中:村村通維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)1.40萬(wàn)元,主要用于維護(hù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通信基礎(chǔ)設(shè)施等方面;村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)198.1萬(wàn)元,主要用于維護(hù)村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面;禁毒專(zhuān)項(xiàng)3萬(wàn)元,主要用于轄區(qū)禁毒支出等方面;散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專(zhuān)項(xiàng)174.88萬(wàn)元,主要用于維持轄區(qū)五保戶(hù)的基本生活等方面;社區(qū)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)16萬(wàn)元,主要用于保障社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)、改善社區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面;消防巡邏經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)3萬(wàn)元,主要是提升轄區(qū)的消防應(yīng)急能力等方面;公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專(zhuān)項(xiàng)0.6萬(wàn)元,主要是基本公共文化服務(wù)項(xiàng)目等方面;執(zhí)法大隊(duì)分流人員工資專(zhuān)項(xiàng)2.88萬(wàn)元,主要是南縣武圣宮鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)分流人員工資。執(zhí)法大隊(duì)分流人員社保專(zhuān)項(xiàng)2.7萬(wàn)元,主要是南縣武圣宮鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)分流人員社會(huì)保障繳費(fèi);農(nóng)業(yè)綜合分流人員工資專(zhuān)項(xiàng)17.28萬(wàn)元,主要是武圣宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員工資;農(nóng)業(yè)綜合分流人員社保專(zhuān)項(xiàng)19萬(wàn)元,主要是武圣宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心分流人員社保。

  十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  2025年武圣宮鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算121.20萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加21.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.56%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  (二)一般性支出情況。

  2025年南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

  (三)政府采購(gòu)情況。

  2025年南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

  (四)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。

  截至2024年12月底,本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

  2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

  (五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

  2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款1421.87萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。

  2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目11個(gè),部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款438.84萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。

  2025年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出,因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。

  第四部分  名詞解釋

  1.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  第五部分    附件

  1、南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

  南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

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