南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算科目)—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算科目)—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算科目)—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點項目支出績效目標(biāo)申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(表4-6)的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
(二)一般性支出情況。
(三)政府采購情況。
(四)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
(五)預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府主要職能包括:
(一) 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(二) 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三)承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
(四) 開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會穩(wěn)定。
(五) 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
(六) 加強(qiáng)鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理。
(七) 指導(dǎo)村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。
(八) 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(九) 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
(十)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、人員情況
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員64 人,離退休人員 69人,分流人員39人。根據(jù)黨和國家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案:全鄉(xiāng)總編制為77個,其中行政編37 個、事業(yè)編 40個。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府的組成部門7個,包括:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:
1. 麻河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
2. 麻河口鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站
3. 麻河口鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)
4. 麻河口鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
5. 麻河口鎮(zhèn)財政所
6. 麻河口鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心
7. 麻河口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算科目)—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算科目)—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算科目)—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點項目支出績效目標(biāo)申報表
注:1.以上單位預(yù)算報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款;支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2021年收支總額預(yù)算2480.77萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算2480.77萬元,其中:預(yù)算內(nèi)撥款2480.77萬元,占100%。
2021年收入預(yù)算與上年相比,增加184.30萬元,增長8.03%,主要是人員增加。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算2480.77萬元,其中:基本支出1580.17萬元,占63.70%;項目支出900.60萬元,占36.30%。
按支出科目包括:一般公共服務(wù)支出887.17萬元,占35.76%;公共安全支出3萬元,占0.12%;社會保障和就業(yè)支出1020.77萬元,占41.15%;衛(wèi)生健康支出20.72萬元占0.83%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出83.5萬元,占3.37%;農(nóng)林水支出439.6萬元,占17.72%;住房保障支出23.01萬元,占0.93%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元,占0.12%。
2021年支出預(yù)算與上年相比,增加184.30萬元,增長8%,主要是人員增加。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(表4-6)的說明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算2480.77萬元,其中:工資福利支出940.9萬元,占37.93%;商品服務(wù)支出77.22萬元,占3.11%;對個人家庭的補(bǔ)助562.05萬元,占22.66%;項目支出900.6萬元,占36.3%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項資金預(yù)算900.6萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括體制轉(zhuǎn)移支付專項、社區(qū)專項、 禁毒專項、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費專項、村級運轉(zhuǎn)專項、分流人員專項。其中:
1. 體制轉(zhuǎn)移支付專項271萬元,主要用于體制轉(zhuǎn)移具有福利支出的性質(zhì),如社會保險福利津貼、撫恤金、養(yǎng)老金、失業(yè)補(bǔ)助、救濟(jì)金以及各種補(bǔ)助費等方面;
2. 社區(qū)專項32萬元,主要用于解決社區(qū)問題,促進(jìn)社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)和健康發(fā)展,不斷提高社區(qū)成員的生活水平和生活質(zhì)量等方面;
3. 禁毒專項3萬元,主要用于促進(jìn)禁毒宣傳教育“六進(jìn)”工作,積極落實各項管控措施,減少失控人員,減小人員脫失風(fēng)險;
4. 散居五保供養(yǎng)經(jīng)費專項246.86萬元,主要用于五保對象生活;
5. 村級運轉(zhuǎn)專項286萬元,主要用于在任的村“兩委”班子成員給予的補(bǔ)貼,村干部基本報酬、村級組織辦公經(jīng)費;
6. 分流人員專項58.74萬元,主要用于保障分流人員生活水平;
7. 消防巡邏專項3萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防事業(yè)。
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總預(yù)算2480.77萬元。
(一)收入預(yù)算。收入預(yù)算2480.77萬元,包括:一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等,其中:一般公共預(yù)算撥款2480.77萬元(其中: 經(jīng)費撥款2480.77 萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元)。
(二)支出預(yù)算。支出預(yù)算2480.77萬元,包括:一般公共服務(wù)支出887.17萬元,占35.76%;公共安全支出3萬元,占0.12%;社會保障和就業(yè)支出1020.77萬元,占41.15%;衛(wèi)生健康支出20.72萬元占0.83%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出83.5萬元,占3.37%;農(nóng)林水支出439.6萬元,占17.72%;住房保障支出23.01萬元,占0.93%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元,占0.12%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2480.77萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加184.3萬元,增長8.03%,主要原因:主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革,在職人員人數(shù)增加,人員經(jīng)費增多相應(yīng)增加財政撥款收入數(shù)額。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出887.17萬元,占35.76%;公共安全支出3萬元,占0.12%;社會保障和就業(yè)支出1020.77萬元,占41.15%;衛(wèi)生健康支出20.72萬元占0.83%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出83.5萬元,占3.37%;農(nóng)林水支出439.6萬元,占17.72%;住房保障支出23.01萬元,占0.93%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元,占0.12%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)2021年預(yù)算數(shù)為817.98萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加62.26萬元,上升8.24%,主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革,在職人員人數(shù)增加。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2021年預(yù)算數(shù)為29.59萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加29.59萬元,上升100%;為新增項目,主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革,在職人員人數(shù)增加。
3.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)2021年預(yù)算數(shù)為39.6萬元,比2020年預(yù)算數(shù)減少1.67萬元,減少4.05%;主要是壓縮非剛性支出。
4、公共安全支出(類 )安全(款)特別業(yè)務(wù)(項)2021年預(yù)算數(shù)為3萬元,比2020年持平。主要是無新增預(yù)算。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款) 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)2021年預(yù)算數(shù)為66.27萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加48.44萬元,增長271.68%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革,在職人員人數(shù)增加,相關(guān)經(jīng)費增加。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2021年預(yù)算數(shù)為156.46萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加10.51萬元,上升7.2%。主要是退休人員增加,相關(guān)經(jīng)費增加。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 事業(yè)單位離退休(項)2021年預(yù)算數(shù)為396.96萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加11.67萬元,上升3.03%。主要是退休人員增加,相關(guān)經(jīng)費增加。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021年預(yù)算數(shù)為114.49萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加10.57萬元,上升10.17%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革,在職人員人數(shù)增加,相關(guān)經(jīng)費增加。
9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2021年預(yù)算數(shù)為15.35萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加1.97萬元,上升14.72%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革,在職人員人數(shù)增加,相關(guān)經(jīng)費增加。
10.社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項)2021年預(yù)算數(shù)為20.04萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加20.04萬元,上升100.00%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革,相關(guān)人員人數(shù)增加,經(jīng)費增加。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)2021年預(yù)算數(shù)為246.86萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加33.99萬元,上升15.97%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革,在職人員人數(shù)增加,相關(guān)經(jīng)費增加。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2021年預(yù)算數(shù)為4.34萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加0.58萬元,上升15.43%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革,在職人員人數(shù)增加,相關(guān)經(jīng)費增加。
13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2021年預(yù)算數(shù)為20.72萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加2.1萬元,上升11.28%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革,相關(guān)人員人數(shù)增加,經(jīng)費增加。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù))(項)2021年預(yù)算數(shù)為83.5萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加60.4萬元,上升261.47%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革,相關(guān)人員人數(shù)增加,經(jīng)費增加。
15.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(農(nóng)業(yè))(項)2021年預(yù)算數(shù)為439.6萬元,比2020年預(yù)算數(shù)減少33.56萬元(包含事業(yè)運行<農(nóng)業(yè)>、事業(yè)機(jī)構(gòu)、其他水利支出),下降7.09%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革,把農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、動檢站所合并在一起。
16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預(yù)算數(shù)為23.01萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加2.93萬元,上升14.59%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革,相關(guān)人員人數(shù)增加,經(jīng)費增加。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防事務(wù)(款)其他消防支出(項)2021年預(yù)算數(shù)為3萬元,較2020年預(yù)算數(shù)不變。主要是無新增預(yù)算。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出1580.17萬元,其中:
人員經(jīng)費1502.95萬元,占比95.11%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助,其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出;
公用經(jīng)費77.22萬元,占比4.89%,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7萬元,其中,公務(wù)接待費7萬元。公務(wù)用車購置及運行費0元(其中,公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,公務(wù)用車購置費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2020年減少0.5萬元,壓縮6.67%。主要原因:按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,嚴(yán)控公務(wù)接待費支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2021年南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算77.22萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加6.74萬元,增長9.56%。主要是各項職能活動增多,接待增加。
(二)一般性支出情況。
2021年南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府會議費預(yù)算3.5萬元,擬召開25次會議,參加人數(shù)35人,內(nèi)容為麻河口鎮(zhèn)本年度人大會議、政協(xié)會議、婦女工作會議以及殘聯(lián)會議等;培訓(xùn)費預(yù)算2.5萬元,擬開展25次培訓(xùn),參加人數(shù)25人,內(nèi)容為黨員冬春訓(xùn)、民兵演練等;節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。
(三)政府采購情況。
2021年南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府的政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底,本單位共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(五)預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算撥款2480.77萬元,部門已申報整體支出績效目標(biāo),具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目7個,涉及一般公共預(yù)算撥款900.60 萬元;部門已申報項目支出績效目標(biāo),具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點項目(專項)支出,故沒有重點項目支出績效目標(biāo)申報。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費:納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附 件
一、南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表