南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府
2022年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府的主要職能為:
1、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
6、加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
7、指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu),5個(gè)鎮(zhèn)屬部門(mén)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、南縣麻河口鎮(zhèn)財(cái)政所。
鎮(zhèn)屬部門(mén)分別是:南縣麻河口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、南縣麻河口鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣麻河口鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、南縣麻河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣麻河口鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心。
(二)決算單位構(gòu)成。
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門(mén)決算匯總單位構(gòu)成包括:南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及5個(gè)鎮(zhèn)屬部門(mén),鎮(zhèn)屬部門(mén)名單如下:
1、南縣麻河口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2、南縣麻河口鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
3、南縣麻河口鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站
4、南縣麻河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
5、南縣麻河口鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注:以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入、支出總計(jì)4643.5萬(wàn)元,與上年相比,收入、支出總計(jì)各增加2631.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)130.76%,主要是因?yàn)?/font>有關(guān)項(xiàng)目開(kāi)展、中期預(yù)算調(diào)整以及決算統(tǒng)計(jì)口徑的變更使得2022年決算數(shù)據(jù)較以往新增其他收入項(xiàng),進(jìn)而導(dǎo)致本年度總體收、支增長(zhǎng)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)4643.5萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2433.08萬(wàn)元,占52.4%;其他收入2210.42萬(wàn)元,占47.6%。
2022年收入決算與上年相比,增加2631.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)130.76%,主要是因?yàn)?/font>有關(guān)項(xiàng)目開(kāi)展、中期預(yù)算調(diào)整以及決算統(tǒng)計(jì)口徑的變更使得2022年決算數(shù)據(jù)較以往新增其他收入項(xiàng),進(jìn)而導(dǎo)致總體收入增長(zhǎng)。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)4643.5萬(wàn)元,其中:基本支出4535.78萬(wàn)元,占97.68%;項(xiàng)目支出107.73萬(wàn)元,占2.32%。
2022年支出決算與上年相比,增加2631.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)130.76%,主要是因為有關(guān)項(xiàng)目開(kāi)展、中期預(yù)算調(diào)整以及決算統(tǒng)計(jì)口徑的變更使得2022年決算數(shù)據(jù)較以往新增其他收入項(xiàng),進(jìn)而導(dǎo)致總體支出增加。
說(shuō)明:因四舍五入導(dǎo)致支出預(yù)算明細(xì)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)存在尾數(shù)差。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)2433.08萬(wàn)元,與上年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加420.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.91%,主要是因?yàn)槿藛T工資、社保等因素增加導(dǎo)致整體收、支增長(zhǎng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出2428.08萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的52.29%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加428.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.45%,主要原因是人員工資、社保等支出增加導(dǎo)致總體支出增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出2428.08萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類(lèi))1083.79萬(wàn)元,占44.64%;公共安全支出(類(lèi))10.27萬(wàn)元,占0.42%;教育支出(類(lèi))2萬(wàn)元,占0.08%;科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))9萬(wàn)元,占0.37%;文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))16.6萬(wàn)元,占0.68%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))253.7萬(wàn)元,占10.45%;衛(wèi)生健康支出(類(lèi))74.8萬(wàn)元,占3.08%;節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))103萬(wàn)元,占4.24%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))113.09萬(wàn)元,占4.66%;農(nóng)林水支出(類(lèi))724.5萬(wàn)元,占29.84%;自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))7萬(wàn)元,占0.29%;住房保障支出(類(lèi))27.25萬(wàn)元,占1.12%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))3.08萬(wàn)元,占0.13%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2789.96萬(wàn)元,支出決算為2428.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.03%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為550.14萬(wàn)元,支出決算為714.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的129.94%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員變動(dòng)等導(dǎo)致工資、社保以及相關(guān)福利等支出增加,追加了行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為31.02萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
3、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為53.58萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
4、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪(fǎng)事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.23萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了信訪(fǎng)事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
5、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為225.28萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)預(yù)算、預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整和日常會(huì)計(jì)處理時(shí)產(chǎn)生的變更。
6、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為47.69萬(wàn)元,支出決算為48.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.68%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有關(guān)財(cái)政事務(wù)及建章立制工作開(kāi)展導(dǎo)致支出略微增加。
7、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為24.8萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
8、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6.51萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了財(cái)政事務(wù)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
9、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.2萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了財(cái)政事務(wù)支出預(yù)算日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
10、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6.3萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
11、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.44萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
12、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6.9萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
13、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.78萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了組織事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
14、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
15、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
16、公共安全支出(類(lèi))公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為8.27萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
17、公共安全支出(類(lèi))司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
18、公共安全支出(類(lèi))強(qiáng)制隔離戒毒(款)強(qiáng)制隔離戒毒人員教育(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
19、教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了行政運(yùn)行預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
20、科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為9萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
21、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了文化和旅游支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
22、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))廣播電視(款)廣播電視事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2.6萬(wàn)元,支出決算為2.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
23、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為12萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
24、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為81.69萬(wàn)元,支出決算為2.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的3.53%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出預(yù)算調(diào)整以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
25、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了行政管理事務(wù)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
26、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為32萬(wàn)元,支出決算為34.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度社區(qū)各項(xiàng)中心工作開(kāi)展導(dǎo)致支出略微增加。
27、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.37萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了民政管理事務(wù)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
28、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為161.31萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
29、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為369.18萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
30、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為182.86萬(wàn)元,支出決算為179.7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.27%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位存在人員調(diào)出、退休、死亡等變動(dòng)情況導(dǎo)致社保支出相對(duì)減少。
31、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為47.38萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
32、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為7.55萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了死亡撫恤支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
33、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役安置(款)其他退役安置支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為26.11萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
34、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款)其他社會(huì)福利支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為261.11萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
35、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了退役軍人事務(wù)管理支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
36、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為75.19萬(wàn)元,支出決算為15.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的21.03%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位存在人員退休、死亡等變動(dòng)情況導(dǎo)致社保支出相對(duì)減少。
37、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
38、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.63萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
39、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療ㄏ睿�
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為58.17萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了行政單位醫(yī)療支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
40、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了衛(wèi)生健康支出預(yù)算用于應(yīng)對(duì)新冠疫情等以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
41、節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為9萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了污染防治支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
42、節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為94萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是是年中追加了農(nóng)村環(huán)境保護(hù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
43、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為90.81萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
44、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
45、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為7萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
46、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為103.09萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
47、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(農(nóng)業(yè))(項(xiàng))。
年初預(yù)算為473.63萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
48、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(農(nóng)業(yè))(項(xiàng))。
年初預(yù)算為15.42萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整導(dǎo)致。
49、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了農(nóng)村道路建設(shè)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
50、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
51、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為14.78萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
52、農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)抗旱(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為54萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為應(yīng)對(duì)旱情年中追加了抗旱預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
53、農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)農(nóng)村水利(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為48.5萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了農(nóng)村水利支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
54、農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)其他水利支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為121.5萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了相關(guān)水利設(shè)施建設(shè)維護(hù)等支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
55、農(nóng)林水支出(類(lèi))鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
56、農(nóng)林水支出(類(lèi))鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為158.3萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
57、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為69萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
58、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為286萬(wàn)元,支出決算為7.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的2.66%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
59、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
60、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為118.99萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
61、農(nóng)林水支出(類(lèi))其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為68.82萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了相關(guān)水利設(shè)施建設(shè)維護(hù)等支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
62、自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為7萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了行政管理事務(wù)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
63、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為27.26萬(wàn)元,支出決算為27.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.96%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是行政單位存在人員調(diào)出情況導(dǎo)致該項(xiàng)支出相對(duì)減少以及穩(wěn)步推進(jìn)三保工作所開(kāi)展的壓實(shí)人員經(jīng)費(fèi)支出。
64、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.67%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為應(yīng)對(duì)旱情等災(zāi)情導(dǎo)致該項(xiàng)支出增加。
說(shuō)明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出2320.35萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)934.95萬(wàn)元,占基本支出的40.29%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)1385.40萬(wàn)元,占基本支出的59.71%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝灰蚬鰢?guó)(境)費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排,實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出,今年未安排出國(guó)出境。
與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)槲覇挝灰蚬鰢?guó)(境)費(fèi)預(yù)算本年與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出,今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率,其中:
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率;
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>我單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排,實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。與上年相比無(wú)變化, 主要是因?yàn)?/font>我單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>我單位沒(méi)有公務(wù)車(chē)輛,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒(méi)有安排和實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)?/font>我單位厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),大力壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>一是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;二是受疫情影響,部分工作未能按計(jì)劃開(kāi)展。
與上年相比無(wú)變化,主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,因“三公”經(jīng)費(fèi)為0,占比無(wú)法計(jì)算。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,其中:
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元,單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)本年更新公務(wù)用車(chē)0輛,截止2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元,截止2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,
其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。本單位2022年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)、接待人次0人次(不包括陪同人員)。主要是因疫情影響,未發(fā)生接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與上年相比減少8萬(wàn)元,下降61.54%,主要是因?yàn)槲覇挝?/font>該項(xiàng)未安排年初預(yù)算;
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5萬(wàn)元(其中:基本支出5萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元),與上年相比減少8萬(wàn)元,下降61.54%,主要是因?yàn)槲覇挝?/font>該項(xiàng)未安排年初預(yù)算,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:
1、其他支出(類(lèi))勢(shì)憊娼�安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算為5萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了用于社會(huì)福利的彩票公益金支出預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1390.4萬(wàn)元。比上年決算數(shù)增加732.28萬(wàn)元。增長(zhǎng)111.27%,主要原因是人員支出、社保繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)增加以及疫情、旱情等因素的影響導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行剛性支出增加。
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年開(kāi)支會(huì)議費(fèi)40萬(wàn)元, 用于召開(kāi)麻河口鎮(zhèn)兩屆人民代表大會(huì)、秸稈禁燒重點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)、禁毒宣傳活動(dòng)部署會(huì)、禁毒協(xié)會(huì)禁毒工作匯報(bào)會(huì)、禁毒宣傳教育活動(dòng)部署會(huì)、黨員冬春訓(xùn)、疫情防控專(zhuān)題推進(jìn)會(huì)、疫情防控部署會(huì)、基層黨組織整建提質(zhì)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)會(huì)、防汛救災(zāi)工作動(dòng)員會(huì)、民調(diào)工作布置會(huì)、民政工作布置會(huì)、民政專(zhuān)干會(huì)議、養(yǎng)老服務(wù)工作部署會(huì)、清明期間文明祭祀宣傳勸導(dǎo)工作部署會(huì)、養(yǎng)老范圍領(lǐng)域安全隱患大排查會(huì)議、全鎮(zhèn)散居特困人員房屋安全隱患排查會(huì)議、抗旱保產(chǎn)工作推進(jìn)等會(huì)議,參加會(huì)議的人數(shù)300人,內(nèi)容為每年2次的鎮(zhèn)人民代表大會(huì)、黨建工作、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、鄉(xiāng)村振興、公眾安全感調(diào)查任務(wù)分解、疫情防控工作任務(wù)安排、各方的責(zé)任、資料的完善、人員摸排,“兩委”換屆工作紀(jì)律和流程、黨員干部違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神突出問(wèn)題表現(xiàn)、處罰手段,禁毒協(xié)會(huì)禁毒宣傳教育的方式、人大代表對(duì)當(dāng)前工作的建議和意見(jiàn)、防汛救災(zāi)各方任務(wù)姆紙狻�民生保障等重點(diǎn)工作的部署、推進(jìn)會(huì)議; 開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)31萬(wàn)元,用于開(kāi)展開(kāi)展黨員及各線(xiàn)專(zhuān)干的培訓(xùn)工作培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的人數(shù)200人,內(nèi)容為黨員冬春訓(xùn)、黨建、鄉(xiāng)村振興等業(yè)務(wù)培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的(占比無(wú)法計(jì)算)。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無(wú)法計(jì)算)。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組,組織對(duì)本部門(mén)對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),涉及2022 年度整體支出4643.5萬(wàn)元,項(xiàng)目支出858.71萬(wàn)元,形成了自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開(kāi)支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
(二)部門(mén)決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2022 年,南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),部門(mén)整體支出績(jī)效得分85分;根據(jù)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),項(xiàng)目支出績(jī)效得分90分,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
注:1、本部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開(kāi)
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務(wù)支出(類(lèi)):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出(類(lèi)):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
教育支出(類(lèi)):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi)):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出(類(lèi)):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類(lèi)):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi)):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi)):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類(lèi)):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出(類(lèi)):是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類(lèi)):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi)):是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出(類(lèi)):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)決算公開(kāi)表南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)決算表.XLS