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南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算

發(fā)布時間:2025-01-24 15:26 信息來源:南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府 作者: 瀏覽量:
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  南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府

  2025年部門預(yù)算

  目   錄

  第一部分   部門概況  

  一、 部門職能  

  二、 人員情況  

  三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  第二部分  2025年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、項目支出績效目標(biāo)表

  23、整體支出績效目標(biāo)表

  第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

  一、關(guān)于收支總表的說明

  二、關(guān)于收入總表的說明

  三、關(guān)于支出總表的說明

  四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明

  五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明

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  (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

  (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

  (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

  七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明

  八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

  九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明

  十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

  十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明

  十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明

  十三、其他重要事項的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  (二)一般性支出情況。

  (三)政府采購情況。

  (四)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。

  (五)預(yù)算績效目標(biāo)說明。

  第四部分   名詞解釋

  第五部分   附件

  第一部分   部門概況

  一、部門職能

  南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府的主要職能為:

  (一)執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

  (二)制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

  (三)承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

  (四)開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會穩(wěn)定。

  (五)制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

  (六)加強(qiáng)鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理。

  (七)指導(dǎo)村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

  (八)制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

  (九)協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

  承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

  二、人員情況

  南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員299人,其中:在職113人,退休人員126人,分流人員60人。

  三、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)辦公室6個,全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。

  內(nèi)設(shè)辦公室分別是:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)辦公室、財政辦公室。

  四、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  2025年南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制,納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有:南縣麻河口鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心(二級單位)、南縣麻河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(二級單位)、南縣麻河口鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心(二級單位)、南縣麻河口鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站(二級單位)、南縣麻河口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(二級單位)、南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府本級。

  第二部分 2025年部門預(yù)算表

  本單位2025年部門預(yù)算表見附件

  第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

  一、關(guān)于收支總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算總額2115.14萬元。

  二、關(guān)于收入總表的說明

  南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算2115.14萬元,具體如下:一般公共預(yù)算2115.14 萬元,占比100 %。

  2025年收入預(yù)算與上年相比,減少142.95萬元,下降6.33%,主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出,同時合理保障了必要支出需求,體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。

  三、關(guān)于支出總表的說明

  南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算2115.14萬元,其中:基本支出1267.39萬元,占59.92%;項目支出847.75萬元,占40.08%。

  2025年支出預(yù)算與上年相比,減少142.95萬元,下降6.33%,主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出,同時合理保障了必要支出需求,體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。

  四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明

  南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算2115.14萬元,其中:工資福利支出1171.06萬元,占55.37%;商品服務(wù)支出564.34萬元(基本支出155.24萬元,項目支出409.1萬元),占26.68%;對個人家庭的補(bǔ)助379.74萬元,占17.95%。

  五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明

  南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支總預(yù)算2115.14萬元。

  (一)收入預(yù)算。收入預(yù)算2115.14萬元,包括:一般公共預(yù)算撥款,具體如下:一般公共預(yù)算撥款2115.14萬元(其中:經(jīng)費(fèi)撥款2115.14萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元),占比100%。

  (二)支出預(yù)算。支出預(yù)算2115.14萬元,包括:一般公共服務(wù)支出370.5萬元,占比17.52%;公共安全支出3萬元,占比0.14%;文化旅游體育與傳媒支出3.2萬元,占比0.15%;社會保障和就業(yè)支出651.66萬元,占比30.81%;衛(wèi)生健康支出18.38萬元,占比0.87%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出32萬元,占比1.51%;農(nóng)林水支出921.92萬元,占比43.59%;自然資源海洋氣象等支出33.01萬元,占比1.56%;住房保障支出78.49萬元,占比3.71%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元,占比0.14%。

  六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明

  (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

  南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2115.14萬元,減少142.95萬元,下降6.33%,主要原因:按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出,同時合理保障了必要支出需求,體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。

  (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

  一般公共服務(wù)支出370.5萬元,占比17.52%;公共安全支出3萬元,占比0.14%;文化旅游體育與傳媒支出3.2萬元,占比0.15%;社會保障和就業(yè)支出651.66萬元,占比30.81%;衛(wèi)生健康支出18.38萬元,占比0.87%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出32萬元,占比1.51%;農(nóng)林水支出921.92萬元,占比43.59%;自然資源海洋氣象等支出33.01萬元,占比1.56%;住房保障支出78.49萬元,占比3.71%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元,占比0.14%。

  (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

  1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)2025年預(yù)算數(shù)為370.5萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少222.8萬元,下降37.55%。主要原因是部分預(yù)算資金修正科目導(dǎo)致預(yù)算資金變化。

  2、公共安全支出(類)強(qiáng)制隔離戒毒(款)行政運(yùn)行(項)2025年預(yù)算數(shù)為3萬元。主要是該項為新增項目,故無法計算增長率。

  3、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項)2025年預(yù)算數(shù)為0.6萬元。主要是該項為新增項目,故無法計算增長率。

  4、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)行政運(yùn)行(項)2025年預(yù)算數(shù)為2.6萬元。主要是該項為新增項目,故無法計算增長率。

  5、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項)2025年預(yù)算數(shù)為112.49萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加32.71萬元,增長41%。主要是社會事務(wù)綜合服務(wù)部門人員增加以及各類保障預(yù)算資金補(bǔ)足導(dǎo)致預(yù)算增加。

  6、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為163.4萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加38.04萬元,增長30.35%。主要是人員增加導(dǎo)致預(yù)算增加。

  7、社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為326.51萬元。主要是該項為新增項目,故無法計算增長率。

  8、社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項)2025年預(yù)算數(shù)為33.24萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少1.36萬元,下降3.93%。主要是退役軍人服務(wù)站在職事業(yè)人員減少導(dǎo)致預(yù)算減少。

  9、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為16.02萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少10.77萬元,下降40.21%。主要是人員減少導(dǎo)致相應(yīng)預(yù)算減少。

  10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為18.38萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少0.43萬元,下降2.31%。主要是行政單位人員減少導(dǎo)致相應(yīng)醫(yī)保預(yù)算減少。

  11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為32萬元。主要是該項為新增項目,故無法計算增長率。

  12、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項)2025年預(yù)算數(shù)為476.76萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加120.71萬元,增長33.9%。主要是農(nóng)業(yè)部門人員社保及公積金等人員類預(yù)算資金補(bǔ)足導(dǎo)致預(yù)算增加。

  13、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)執(zhí)法監(jiān)管(項)2025年預(yù)算數(shù)為77.26萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少6.29萬元,下降7.53%。主要是人員減少。

  14、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項)2025年預(yù)算數(shù)為367.9萬元。與上年持平。

  15、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項)2025年預(yù)算數(shù)為33.01萬元。主要是該項為新增項目,故無法計算增長率。

  16、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預(yù)算數(shù)為78.49萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加50.27萬元,增長178.16%。主要是新增事業(yè)單位單位部分住房公積金預(yù)算。

  17、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防救援事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)2025年預(yù)算數(shù)為3萬元。主要是該項為新增項目,故無法計算增長率。

  七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明

  南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出1267.39萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)1112.14萬元,占基本支出87.75%,比2024年預(yù)算數(shù)增加67.11萬元,增長6.42%。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)155.24萬元,占基本支出12.25%,比2024年預(yù)算數(shù)增加23.72萬元,增長18.03%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。

  八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

  南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元(其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平,主要原因:按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。

  九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明

  本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。

  十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

  本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。

  十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明

  本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。

  十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明

  2025年本部門專項資金預(yù)算847.75萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括分流人員養(yǎng)老保險經(jīng)費(fèi)專項、分流人員經(jīng)費(fèi)專項、 企業(yè)人員退休補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)專項、禁毒專項、公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金專項、村村通維護(hù)專項、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財政負(fù)擔(dān)部分專項、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項、消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項,

  其中:分流人員養(yǎng)老保險經(jīng)費(fèi)專項49.25萬元,主要用于保障分流人員社保經(jīng)費(fèi)等方面;分流人員經(jīng)費(fèi)專項47.22萬元,主要用于保障分流人員經(jīng)費(fèi)等方面; 企業(yè)人員退休補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)專項15.67萬元,主要用于保障企業(yè)人員退休經(jīng)費(fèi)等方面;禁毒專項3萬元,主要用于加強(qiáng)對毒品信息的收集,及時掌握本轄區(qū)的毒情等方面;公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金專項0.6萬元,主要用于推動公共文化服務(wù)體系建設(shè)等方面;村村通維護(hù)專項2.6萬元,主要用于加強(qiáng)對村村通廣播檢查,及時進(jìn)行維護(hù)等方面;散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財政負(fù)擔(dān)部分專項326.51萬元,主要用于散居五保人員等方面;社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項32萬元,主要用于基層社區(qū)建設(shè)等方面;村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項367.9萬元,主要用于村級運(yùn)轉(zhuǎn)等方面;消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項3萬元,主要用于加強(qiáng)對鎮(zhèn)、村及社區(qū)的消防巡邏等方面。

  十三、其他重要事項的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  2025年南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算155.24萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加23.72萬元,增長18.03%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  (二)一般性支出情況。

  2025年南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府會議費(fèi)預(yù)算2萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元;節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

  (三)政府采購情況。

  2025年南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

  (四)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。

  截至2024年12月底,本單位共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  (五)預(yù)算績效目標(biāo)說明。

  2025年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,部門已申報整體支出績效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款2115.14萬元,具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。

  2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目13個,部門已申報項目支出績效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款847.75萬元,具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。

  2025年本單位沒有重點(diǎn)項目支出,因此沒有申報重點(diǎn)項目支出的績效目標(biāo)。

  第四部分  名詞解釋

  1.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  第五部分    附件

  1、南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開表

     南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開表.xlsx

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