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2020年度南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府部門決算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2021-09-18 16:10 信息來(lái)源:南縣財(cái)政局 作者: 瀏覽量:
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南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算

 

 

  

 

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件

 

 

 

 

 

第一部分   部門概況

 

一、部門職責(zé)

(一)執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

(二)制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

(三)承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

(四)開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

(五)制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

(六)加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

(七)指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

(八)制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

(九)協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

(十)承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

()內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

南縣中魚口鄉(xiāng)人民政府本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 7個(gè),鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個(gè)。

內(nèi)設(shè)部門分別是:黨政辦、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所。

   鄉(xiāng)屬事業(yè)單位分別是:中魚口鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、中魚口鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、中魚口鄉(xiāng)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、中魚口鄉(xiāng)退役軍人事務(wù)站、中魚口鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

(二)決算單位構(gòu)成。

南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:

       1. 中魚口鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)

2. 中魚口鄉(xiāng)財(cái)政所

3. 中魚口鄉(xiāng)黨群和政務(wù)服務(wù)中心

4. 中魚口鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心

5. 中魚口鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

6. 中魚口鄉(xiāng)退役軍人事務(wù)站

7. 中魚口鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

  

 

第二部分   2020年度部門決算表

  

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注:以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件1

 

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)2203.17萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元),與上年相比,減少365.44萬(wàn)元,下降14.23%。主要原因是落實(shí)中央過(guò)緊日子的政策,厲行節(jié)約

2020年度支出總計(jì)2203.17萬(wàn)元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元),與上年相比,減少365.44萬(wàn)元,下降14.23%。主要原因是落實(shí)中央過(guò)緊日子的政策,厲行節(jié)約

 

 

 

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2203.17萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2203.17萬(wàn)元,占100%

2020年收入決算與上年相比,減少365.44萬(wàn)元,下降14.23%,主要是因?yàn)檎曰痤A(yù)算財(cái)政撥款減少。

 

 

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2203.17萬(wàn)元,其中:基本支出2054.07萬(wàn)元,93.23%;項(xiàng)目支出149.11萬(wàn)元,占6.77%;

2020年支出決算與上年相比,減少365.44萬(wàn)元,下降14.23%,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,減少開(kāi)支。

說(shuō)明:因報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,導(dǎo)致基本支出與項(xiàng)目支出明細(xì)合計(jì)數(shù)與本年支出有尾數(shù)差。

 

 

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2203.17萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元),與上年相比,減少365.44萬(wàn)元,下降14.23%主要原因是因?yàn)閰栃泄?jié)約,減少開(kāi)支

2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2203.17萬(wàn)元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元),與上年相比,減少365.44萬(wàn)元,下降14.23%主要原因是因?yàn)閰栃泄?jié)約,減少開(kāi)支

 

 

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2199.17萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.82%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出減少311.44萬(wàn)元,下降12.40%,主要原因是厲行節(jié)約。

 

 

 

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出2199.17萬(wàn)元,主要用于以下方面:

一般公共服務(wù)(類)支出904.85萬(wàn)元,占41.14%;公共安全(類)支出34.82萬(wàn)元,占1.58%;

科學(xué)技術(shù)(類)支出408.74萬(wàn)元,占18.58%;文化旅游體育與傳媒(類)支出97.57萬(wàn)元,占4.44%;

社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出227.19萬(wàn)元,占10.33%;衛(wèi)生健康(類)支出17.82萬(wàn)元,占0.81%;

節(jié)能環(huán)保(類)支出18萬(wàn)元,占0.82%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出71萬(wàn)元,占3.23%;

農(nóng)林水(類)支出394.68萬(wàn)元,占17.95%;自然資源海洋氣象等(類)支出5萬(wàn)元,占0.23%;

糧油物資儲(chǔ)備(類)支出2萬(wàn)元,占0.09%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出17.5萬(wàn)元,占0.80%

 

 

 

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2256.29萬(wàn)元,支出決算為2199.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.47%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.92萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。

2.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。 

3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為915.2萬(wàn)元,支出決算為745.13萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檫M(jìn)行了二次分配。

4.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為42萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。 

5.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.1萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。

6.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為35萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。

7.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為38.52萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檫M(jìn)行了二次分配。 

8.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為29.5萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。 

9.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。 

10.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為14萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。 

11.一般公共服務(wù)支出(類)稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。 

12.一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)其他人力資源事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.8萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。 

13.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。

14.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。

15.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。

16.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.4萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。

17.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。

18.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。 

19.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為31.82萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。

20.公共安全支出(類)公安(款)特別業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檫M(jìn)行了二次分配。

21.公共安全支出(類)強(qiáng)制隔離戒毒(款)強(qiáng)制隔離戒毒人員教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。 

22.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為125萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。 

23.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為283.74萬(wàn)元,決算大于預(yù)算,主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。 

24.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為86.67萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。 

25.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.9萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。 

26.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為35.17萬(wàn)元,支出決算為7萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檫M(jìn)行了二次分配。 

27.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他人力資源保障和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為24.75萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檫M(jìn)行了二次分配。 

28.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為28萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。 

29.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為118.92萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心  

30.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為387.35萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)?/font>退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心  

31.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為110.87萬(wàn)元,支出決算為115.98萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。   

32.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為14.43萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,主要是職業(yè)年金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥  

33.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.75萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。 

34.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)殯葬(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。 

35.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為46萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。  

36.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為9.9萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。 

37.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.74萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。  

38.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。  

39.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.09萬(wàn)元,支出決算為9.82萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。  

40.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事物(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為35.77萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檫M(jìn)行了二次分配。

41.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為17.82萬(wàn)元,支出決算為17.82萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。 

42.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。  

43.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)其他污染減排支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。  

44.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為18.64萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檫M(jìn)行了二次分配。  

45.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為49萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。  

46.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。  

47.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.2萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。  

48.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為151.94萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檫M(jìn)行了二次分配。  

49.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.9萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。  

50.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.5萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。  

51.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為25.30萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檫M(jìn)行了二次分配。  

52.農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為13萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。 

53.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為332.88萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檫M(jìn)行了二次分配。  

54.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為93.6萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。  

55.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為34萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。  

56.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為137.8萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。  

57.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為13萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。  

58.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為92.68萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。  

59.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。   60.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。  

61.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為21.64萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檫M(jìn)行了二次分配。  

62.糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油事務(wù)(款)糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。  

63.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為7.5萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。  

64.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。  

65.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)榇隧?xiàng)資金為上級(jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算。  

    

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出2050.07萬(wàn)元,

其中:人員經(jīng)費(fèi)964.24萬(wàn)元,占基本支出的47.03%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

公用經(jīng)費(fèi)1085.83萬(wàn)元,占基本支出的52.97%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.33萬(wàn)元,支出決算為2.33萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因疫情影響,今年未安排出國(guó)出境。

與上年相比無(wú)變化,主要是疫情影響,今年及去年均未安排出國(guó)出境。

2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是我單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和實(shí)際支出均沒(méi)有安排支出。

與上年相比無(wú)變化,主要是我單位厲行節(jié)約,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒(méi)有安排支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.33萬(wàn)元,支出決算為2.33萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,  

決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

與上年相比減少3.89萬(wàn)元,下降62.55%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。

(二)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.33萬(wàn)元,占100%。其中:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,未發(fā)生支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,

其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛,截止2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。沒(méi)有支出發(fā)生,截止2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.33萬(wàn)元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.33萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次108個(gè)、接待人次1306人次(不包括陪同人員)。

 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4萬(wàn)元,比上年減少54萬(wàn)元,下降93.10%,主要是因?yàn)?/span>落實(shí)中央過(guò)緊日子的政策,厲行節(jié)約

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款4萬(wàn)元(其中:基本支出4萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元),比上年減少54萬(wàn)元,下降93.10%,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,減少開(kāi)支。

 

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2020年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

 

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1085.83萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)相比,增加1007.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)1282.17%,主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革,各項(xiàng)公用費(fèi)用增加。

 

十一、一般性支出情況

2020年南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府開(kāi)支會(huì)議費(fèi)14.45萬(wàn)元,主要是用于召開(kāi)中魚口鎮(zhèn)村社區(qū)疫情防控工作協(xié)商會(huì)、中魚口鎮(zhèn)人大工作會(huì)、中魚口鎮(zhèn)疫情防控緊急工作會(huì)、中魚口鎮(zhèn)防汛工作緊急會(huì)等會(huì)議,參加會(huì)議的人數(shù)超3000人。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.78萬(wàn)元,主要是用于開(kāi)展人社業(yè)務(wù)、民政辦社工、政務(wù)服務(wù)工作、上縣漁政執(zhí)法、自然災(zāi)害信息員救災(zāi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,參加培訓(xùn)的695余人,內(nèi)容為社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、醫(yī)療信息錄入業(yè)務(wù)培訓(xùn)、非學(xué)歷教育網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、政務(wù)服務(wù)工作培訓(xùn)、上縣培訓(xùn)漁政執(zhí)法、自然災(zāi)害信息員救災(zāi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、禁毒教育基地培訓(xùn)學(xué)習(xí)、人民調(diào)解員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、市紀(jì)委監(jiān)委舉行宣傳工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)等;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

 

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2020年度政府采購(gòu)支出總額420.87萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出44.72萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出376.15萬(wàn)元;  

授予中小企業(yè)合同金額420.87萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%, 其中:授予小微企業(yè)合同金額420.87萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

 

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

 

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府對(duì)2020年度組織對(duì)預(yù)算支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。其中,整體支出2203.17萬(wàn)元;項(xiàng)目支出149.11 萬(wàn)元,其中:一級(jí)項(xiàng)目7個(gè),二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè),占項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開(kāi)支,內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2020年共有7個(gè)項(xiàng)目,其中:散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)是五保供養(yǎng)資金是五保對(duì)象的主要生來(lái)源,應(yīng)該嚴(yán)格實(shí)行專款專用,專人專賬管理。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府集中登記造冊(cè),公示后,報(bào)縣民政部門審核,由縣財(cái)政部門通過(guò)財(cái)政涉農(nóng)資金一卡式發(fā)放到戶;體制轉(zhuǎn)移支付保持穩(wěn)民生、促發(fā)展,保持穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì),逐步提高惠民補(bǔ)貼;村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)是重點(diǎn)保障項(xiàng)目,在任的村兩委班子成員給予的補(bǔ)貼。村干部基本報(bào)酬、村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi);禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是促進(jìn)禁毒宣傳教育六進(jìn)工作,積極落實(shí)各項(xiàng)管控措施,減少失控人員,減小人員脫失風(fēng)險(xiǎn);社區(qū)經(jīng)費(fèi)是解決社區(qū)問(wèn)題,促進(jìn)社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)和健康發(fā)展,不斷提高社區(qū)成員的生活水平和生活質(zhì)量;分流人員經(jīng)費(fèi)是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員生活水平。 2020年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好。

(三)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

 注:本單位績(jī)效報(bào)告已在南縣政府網(wǎng)站公開(kāi)。


 

第四部分   名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

2.一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

3.公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

4.科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

5.文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

7.衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

8.節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

10.農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

11.自然資源海洋氣象等支出(類):是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

12.糧油物資儲(chǔ)備支出(類):是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類):是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

14.其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

15.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

18.政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

19.工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

20.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

21.津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

22.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

23.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

24.其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

25.商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

26.辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

27.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

28.咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

29.水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

30.電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

31.差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

32.維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

33.會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

34.培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

35.公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

36.專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

37.專用燃料費(fèi):反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。

38.勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

39.其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

40.其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

41.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

42.生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

43.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  

 

第五部分    

 

1、南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開(kāi)表

  南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府.XLS

 

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