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南縣三仙湖鎮(zhèn)2021年度部門決算

發(fā)布時間:2022-11-01 16:50 信息來源:南縣財政局 作者: 瀏覽量:
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南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

 

 

      

 

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件

 

 

 


第一部分    部門概況

 

一、部門職責(zé)

南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下:

()執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

(制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

(承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

(開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會穩(wěn)定。

(制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

(加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

(指導(dǎo)村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

(制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

(協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

()承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

()內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個,二級機(jī)構(gòu)5個,全部納入2021年部門決算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所。

二級機(jī)構(gòu)分別是:南縣三仙湖鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣三仙湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣三仙湖鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣三仙湖鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、南縣三仙湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。

(二)決算單位構(gòu)成。

南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府部門決算為匯總決算,納入2021年部門決算編制范圍的決算單位包括:

1.南縣三仙湖鎮(zhèn)財政所

2. 南縣三仙湖鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站

3. 南縣三仙湖鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

4. 南縣三仙湖鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心

5. 南縣三仙湖鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心

6. 南縣三仙湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊

7. 南縣三仙湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心


第二部分    2021年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

注:以上表格公開見附件1

 

 第三部分   2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為2060.75萬元,與2020年相比,收、支總計各減少261.88萬元,下降11.28%。主要是因為一般公共預(yù)算財政撥款減少,扶貧、人居環(huán)境等專項收入減少,相應(yīng)的一般公共服務(wù)支出也相對于減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2060.75萬元,其中:財政撥款收入2060.75萬元,占100%

2021年收入決算與上年相比,減少了261.87萬元,下降11.27%,主要原因是厲行節(jié)儉,更高質(zhì)量的預(yù)算績效目標(biāo)管理,使一般公共預(yù)算財政收入支出減少,扶貧、人居環(huán)境等專項收入支出減少。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2060.75萬元,其中:基本支出1985.42萬元,占96.34%;項目支出75.34萬元,占3.66%說明:因四舍五入導(dǎo)致基本支出和項目支出明細(xì)合計與本年支出有尾數(shù)差。

本年支出決算與上年相比,減少了261.87萬元,下降11.27%,主要原因是厲行節(jié)儉,更高質(zhì)量的預(yù)算績效目標(biāo)管理,使一般公共預(yù)算財政收入支出減少,扶貧、人居環(huán)境等專項收入支出減少。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為2060.75萬元,與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少261.88萬元,下降11.28%。主要原因是厲行節(jié)儉,更高質(zhì)量的預(yù)算績效目標(biāo)管理,使一般公共預(yù)算財政收入支出減少,扶貧、人居環(huán)境等專項收入支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2060.75萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,財政撥款支出減少255萬元,下降11.01%,主要原因厲行節(jié)儉,項目支出減少。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出2060.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出820.99萬元,占39.84%;公共安全(類)支出30.84萬元,占1.5%;科學(xué)技術(shù)(類)支出1萬元,占0.05%;文化旅游體育與傳媒(類)支出140.27萬元,占6.81%;社會保障和就業(yè)(類)支出594.89萬元,占28.87%;衛(wèi)生健康(類)支出98.82萬元,占4.8%;節(jié)能環(huán)保(類)支出56萬元,占2.72%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出14萬元,占0.68%;農(nóng)林水(類)支出275.95萬元,占13.39%;自然資源海洋氣象等(類)支出9萬元,占0.44%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出19萬元,占0.92%。說明:因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計與財政撥款支出數(shù)有尾數(shù)差。) 

(三)財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為2438.82萬元,支出決算為2060.75萬元,完成年初預(yù)算的84.49%(本部分?jǐn)?shù)據(jù)可能因為四舍五入存在尾數(shù)差異)。其中:

1一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為262.6萬元,支出決算為471.77萬元,完成年初預(yù)算的179.65%決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為機(jī)構(gòu)改革后,年中增加了行政運(yùn)行開支,因此追加了相關(guān)預(yù)算。

2一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為11萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為機(jī)構(gòu)改革后,年中增加了一般行政管理事務(wù)的開支。

3一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10.45萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為政府相關(guān)信訪事務(wù)增多,導(dǎo)致信訪事務(wù)支出增加。

4一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為26.91萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是是因為年中支出調(diào)整到其他科目,相關(guān)科目的項目進(jìn)行了調(diào)整。

5一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為241.82萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為機(jī)構(gòu)改革后,年中增加了其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

6一般公共服務(wù)支出(類)  財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)年初預(yù)算51.43萬元,支出決算為19.6萬元,完成年初預(yù)算的38.11%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是大力削減單位行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出,節(jié)約政府運(yùn)行成本。

7一般公共服務(wù)支出(類)  財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算0萬元,支出決算為25萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為機(jī)構(gòu)改革后,相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。

8一般公共服務(wù)支出(類)  財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)年初預(yù)算0萬元,支出決算為39萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為機(jī)構(gòu)改革后,相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。

9一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.85萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為機(jī)構(gòu)改革后,相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整

10一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為機(jī)構(gòu)改革后,相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。

11一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為235萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是是因為年中支出調(diào)整到其他科目,相關(guān)科目的項目進(jìn)行了調(diào)整。

12公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為27.84萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為機(jī)構(gòu)改革后,相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。

13公共安全支出(類)公安(款)特別業(yè)務(wù)(項)。年初預(yù)算為3萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為相關(guān)科目金額進(jìn)行了調(diào)整。 

14公共安全支出(類)強(qiáng)制隔離戒毒(款)強(qiáng)制隔離戒毒人員教育(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為加大了戒毒人員的教育支出。

15科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為機(jī)構(gòu)改革后,相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。

16文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為110.75萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為機(jī)構(gòu)改革后,相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。

17文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為27.32萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為機(jī)構(gòu)改革后,相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。

18文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為機(jī)構(gòu)改革后,相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。

19社會保障和就業(yè)支出(類) 人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為39.55萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是年中支出調(diào)整到其他科目,相關(guān)科目的項目進(jìn)行了調(diào)整。

20社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)社會組織管理(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為44.98萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為機(jī)構(gòu)改革后,相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。

21社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為323.22萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為機(jī)構(gòu)改革后,相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。

22社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為18萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為機(jī)構(gòu)改革后,相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。

23社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為154.5萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為退休人員工資統(tǒng)一由縣財政統(tǒng)籌撥付到社會保險中心。

24社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算為448.56萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為退休人員工資統(tǒng)一由縣財政統(tǒng)籌撥付到社會保險中心。

25社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算為117.4萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是預(yù)算科目調(diào)整。

26社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算為17.41萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是職業(yè)年金由縣財政統(tǒng)一劃撥。

27社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項)。年初預(yù)算為51.87萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為退役需安置人員由縣財政統(tǒng)一劃撥,相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。

28社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為22萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為年中追加預(yù)算。

29社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為23萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為享受老年福利人數(shù)增加。

30社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為享受養(yǎng)老服務(wù)老年人數(shù)增加。

31社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為42萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為機(jī)構(gòu)改革后,追加了相關(guān)決算。

32社會保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)其他紅十字事業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為40萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為機(jī)構(gòu)改革后,追加了相關(guān)決算。

33社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)。年初預(yù)算為224.6萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是由縣財政統(tǒng)一劃撥,相關(guān)科目預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整。

34社會保障和就業(yè)支出(類)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助(款)財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.13萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為機(jī)構(gòu)改革后,因此追加了相關(guān)決算。

35社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為4.95萬元,支出決算為59.56萬元,完成年初預(yù)算的1203.23%決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革,相關(guān)員工人數(shù)增加。

36衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為66.45萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為機(jī)構(gòu)改革后,追加了相關(guān)決算。

37衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7.89萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是加大對突發(fā)公共事件應(yīng)急處理的資金投入。

38衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為16.8萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是增加了對其他計劃生育事務(wù)支出。

39衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為22.16萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為預(yù)算科目調(diào)整到其他科目。

40衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(款)財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7.68萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革,相關(guān)人員人數(shù)增加。

41節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為33萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為大堤掃障、渠道清淤等支出增加,年中增加經(jīng)費(fèi)。

42節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為23萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為年中農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出增加。

43城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為52.9萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為年中支出預(yù)算調(diào)整到其他科目。

44城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為9萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為加大了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。

45城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為加大了城鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)變多。

46農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(農(nóng)業(yè))(項)。年初預(yù)算為454.87萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是預(yù)算科目調(diào)整。

47農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助(農(nóng)業(yè))(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.15萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為高校畢業(yè)生到基層任職人數(shù)增加。

48農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為農(nóng)村各線事務(wù)增多。

49、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為50萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為增加了林業(yè)相關(guān)支出。

50農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為117萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為村級公益事業(yè)公墓建設(shè)等補(bǔ)助增加。

51農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項)。年初預(yù)算為242萬元,支出決算為50萬元,完成年初預(yù)算的20.66%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是削減單位行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

52農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助增加。

53農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點補(bǔ)助(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為42萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為農(nóng)村綜合改革試點的補(bǔ)助增加。

54、農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)其他普惠金融發(fā)展支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.8萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為其他普惠金融發(fā)展支出增加。

55自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為9萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為災(zāi)害天氣的影響,相關(guān)科目預(yù)算年中追加。

56住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為26.11萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是住房公積金由縣財政統(tǒng)一劃撥到公積中心。

57災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為屬地大風(fēng)、暴雨導(dǎo)致農(nóng)戶房屋、禾苗等受損,救災(zāi)支出增加,年中自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助科目增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

58災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防事務(wù)(款)其他消防事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為3萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是機(jī)構(gòu)改革,相關(guān)支出預(yù)算進(jìn)行調(diào)減。

59災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為16萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為屬地大風(fēng)、暴雨導(dǎo)致農(nóng)戶房屋、禾苗等受損,救災(zāi)支出增加,年中自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助科目增加預(yù)算。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1985.42萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1137.53萬元,占基本支出的57.29%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、代繳社會保險費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;

公用經(jīng)費(fèi)847.89萬元,占基本支出的42.71%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為22萬元,支出決算為22萬元,完成預(yù)算的100%,主要是是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,其中:

1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(說明:由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率)

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因疫情影響,今年未安排出國出境。

與上年相比無變化,主要是疫情影響,今年及去年均未安排出國出境。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,(說明:由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算預(yù)算完成率)

其中:(1)公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算0萬元,

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是我單位本年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算,也沒有發(fā)生實際支出。

與上年相比無變化,主要是我單位本年與上年均沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

  (2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算0萬元。

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是本年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算與實際支出均無。

與上年相比無變化,主要是本年我單位本年和上年均未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。 

3、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為22萬元,支出決算為22萬元;完成預(yù)算的100%,

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)增加,主要是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支

與上年相比減少0.5萬元,下降2.22%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制   “三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比上年有所節(jié)約。

(二)三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算22萬元,占100%。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,

其中:(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元,本年更新公務(wù)用車0輛,截止20211231日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,截止20211231日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算22萬元,

其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出22萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本單位2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次89個、接待人次470人次(不包括陪同人員)。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出847.89萬元。比上年數(shù)減少165.66萬元。下降16.34%,主要厲行節(jié)約要求,相關(guān)支出減少。

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2021年度會議費(fèi)12.5萬元,主要是用于多次召開會議,參加人次超過2000人,內(nèi)容為各項工作開展會議,黨代表大會,重大事項動員大會等 開支培訓(xùn)費(fèi)25萬元,主要是用于開展就業(yè)培訓(xùn),農(nóng)業(yè)農(nóng)技知識培訓(xùn)等,參加人次超過500人,內(nèi)容為就業(yè)培訓(xùn)以及農(nóng)業(yè)知識培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,由于因政府采購支出總額為0萬元,無法計算授予中小企業(yè)合同金額占政府采購支出總額占比。

其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元,無法計算授予小微企業(yè)合同金額占授予中小企業(yè)合同金額占比。由于貨物支出金額為0萬元,無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額占比。由于工程支出金額為0萬元,無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于服務(wù)支出金額為0萬元,無法計算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額占比。 

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20211231日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是0;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府開展整體支出及項目支出績效評價,涉及2021 年度整體支出2060.75萬元,項目支出75.34萬元,形成自評報告。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到,嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時、完善,項目立項程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時、有效,績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

(二)部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。

2021 年南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府切實履行參謀輔政、 運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo),部門整體支出績效得分93分;根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo),項目支出績效得分94分,從評價情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。

 (三)以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果

南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府本年度無重點項目績效評價。

 注:本單位整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開

 

第四部分   名詞解釋


財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

自然資源海洋氣象等支出(類):是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類):是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

專用燃料費(fèi):反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金補(bǔ)貼等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分    附件

 

 1、南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算表

  

南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2021年決算表.XLS

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