南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、加強黨的建設(shè)。推進全面從嚴治黨,落實基層黨建工作責(zé)任制,嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度,做好農(nóng)村基層黨建工作,深化監(jiān)察體制改革,全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
2、推進經(jīng)濟建設(shè)。負責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃,推進工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平,組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè),加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟社會發(fā)展,改善群眾生活環(huán)境。
3、服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,深化農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè),加強農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟組織體系,推進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變,促進農(nóng)民增收。
4、組織公共服務(wù)。組織實施與村民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù),負責(zé)抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作,統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局,實現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革,建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機制,優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。
5、加強基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量,充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢,強化對轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
6、加強綜合治理。加強社會治安綜合治理,建立綜治管理、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮機制,強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作,化解農(nóng)村社會矛盾糾紛,維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定,全面推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。
7、推進民主法治。推進基層民主法制建設(shè),指導(dǎo)村(居)民委員會工作,維護群眾合法權(quán)益。健全自治、法治德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系,動員廣大村民參與基層自治。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu),5個二級機構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所。
二級機構(gòu)分別是:南縣三仙湖鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣三仙湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣三仙湖鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣三仙湖鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、南縣三仙湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
(二)決算單位構(gòu)成。
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:
1、南縣三仙湖鎮(zhèn)財政所
2、南縣三仙湖鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站
3、南縣三仙湖鎮(zhèn)政府機關(guān)
4、南縣三仙湖鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心
5、南縣三仙湖鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
6、南縣三仙湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊
7、南縣三仙湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注:以上表格公開見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出總計2359.90萬元,與上年相比,收入、支出總計各增加299.15萬元,增長14.52%,主要是因為人員工資增加、津貼提標(biāo)、社保支出增加,政府相關(guān)職能調(diào)整及擴展和管理規(guī)范要求增加導(dǎo)致收支增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2359.90萬元,其中:財政撥款收入2359.90萬元,占100%。
2022年收入決算與上年相比,增加299.15萬元,增長14.52%,主要是因為人員工資增加、津貼提標(biāo)、社保支出增加,政府職能調(diào)整及擴展和管理規(guī)范要求增加,上級對本級財政撥款收入增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2359.90萬元,其中:基本支出2255.29萬元,占95.57%;項目支出104.61萬元,占4.43%。
2022年支出決算與上年相比,增加299.15萬元,增長14.52%,主要是因為人員工資增加、津貼提標(biāo)、社保支出增加,政府相關(guān)職能調(diào)整及擴展和管理規(guī)范要求增加,導(dǎo)致支出增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入、支出總計2359.90萬元,與上年相比,財政撥款收入、支出總計各增加299.15萬元,增長14.52%,主要是因為人員工資增加、津貼提標(biāo)、社保支出增加,政府相關(guān)職能調(diào)整及擴展和管理規(guī)范要求增加,導(dǎo)致收入、支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出2353.90萬元,占本年支出合計的99.75%。與上年相比,財政撥款支出增加293.15萬元,增長14.23%,主要原因是人員工資增加、津貼提標(biāo)、社保支出增加,政府相關(guān)職能調(diào)整及擴展和管理規(guī)范要求增加,導(dǎo)致財政撥款支出增加。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出2353.90萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1128.81萬元,占47.95%;公共安全(類)支出25.99萬元,占1.11%;文化旅游體育與傳媒(類)支出17.2萬元,占0.73%;社會保障和就業(yè)(類)支出236.5萬元,占10.05%;衛(wèi)生健康(類)支出32.8萬元,占1.39%;節(jié)能環(huán)保(類)支出98萬元,占4.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出134.18萬元,占5.71%;農(nóng)林水(類)支出631.34萬元,占26.82%;自然資源海洋氣象等(類)支出21萬元,占0.89%;住房保障(類)支出28.08萬元,占1.19%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為2610.80萬元,支出決算為2353.90萬元,完成年初預(yù)算的90.16%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為286.43萬元,支出決算為698.70萬元,完成年初預(yù)算的243.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為對相應(yīng)科目進行了調(diào)整,年中增加了行政運行支出。
2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為44.32萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為對相應(yīng)科目進行了調(diào)整,年中增加了一般行政管理事務(wù)的支出。
3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。年初預(yù)算為21.33萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進行了調(diào)整。
4、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為190萬元,支出決算為261.05萬元,完成年初預(yù)算的137.39%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為對相應(yīng)科目進行了調(diào)整,年中增加了一般行政管理事務(wù)的支出。
5、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為55.79萬元,支出決算為69.24萬元,完成年初預(yù)算的124.11%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為財政事務(wù)相關(guān)行政運行支出增加。
6、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為19.30萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為對相應(yīng)科目進行了調(diào)整,年中增加了一般行政管理事務(wù)的支出。
7、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為新增預(yù)算改革業(yè)務(wù)支出。
8、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為17萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為對相應(yīng)科目進行了調(diào)整,年中增加了其他財政事務(wù)支出。
9、一般公共服務(wù)支出(類)稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0 萬元,支出決算為3.2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為新增其他稅收事務(wù)支出。
10、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0 萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整,新增群眾團體事務(wù)一般行政管理支出。
11、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整。
12、一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整,新增市場監(jiān)督管理事務(wù)一般行政管理支出。
13、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為22.99萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整。
14、公共安全支出(類)強制隔離戒毒(款)強制隔離戒毒人員教育(項)。年初預(yù)算為3萬元,支出決算為3萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為本單位嚴格執(zhí)行預(yù)算。
15、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整。
16、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整。
17、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)。年初預(yù)算為2.2萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為對相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整。
18、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為對相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整。
19、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為53.78萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為對相關(guān)科目的預(yù)算金額進行了調(diào)整。
20、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為對相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整。
21、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項)。年初預(yù)算為48萬元,支出決算為48萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為本單位嚴格執(zhí)行預(yù)算。
22、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為12.7萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整。
23、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為183.88萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進行了調(diào)整。
24、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算為430.15萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進行了調(diào)整。
25、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為184.15萬元,支出決算為167.68萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為對相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整,部分支出調(diào)整到其他科目。
26、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為18.73萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是因為相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進行了調(diào)整。
27、社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項)。年初預(yù)算為68.91萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。主要是因為相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進行了調(diào)整。
28、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)。年初預(yù)算為237.30萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。主要是因為相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進行了調(diào)整。
29、社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整,調(diào)整到其他退役軍人管理事務(wù)支出。
30、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為5.87萬元,支出決算為4.12萬元,完成年初預(yù)算的70.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。主要是因為相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進行了調(diào)整,部分支出調(diào)整到其他科目。
31、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為21.41萬元,支出決算為22.76萬元,完成年初預(yù)算的106.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為職工醫(yī)保基數(shù)上調(diào),支出增加。
32、衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)其他財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.03萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為新增財政對基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
33、衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為新增其他衛(wèi)生健康支出。
34、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整,調(diào)整到其他污染防治支出。
35、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為90萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為相關(guān)科目的項目在年中進行了調(diào)整,調(diào)整到農(nóng)村環(huán)境保護支出。
36、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為44.88萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。主要是因為相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進行了調(diào)整。
37、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為對相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整。
38、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為9萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為對相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整。
39、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為122.18萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為對相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整。
40、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)。年初預(yù)算為484.88萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。主要是因為相關(guān)科目的預(yù)算金額在年中進行了調(diào)整。
41、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)防災(zāi)救災(zāi)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為30萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為對相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整,增加對防災(zāi)救災(zāi)的支出。
42、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為對相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整,增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出。
43、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為22.65萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為對相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整,增加其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。
44、農(nóng)林水支出(類)水利(款)抗旱(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為9萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為對相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整,增加抗旱支出。
45、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為34萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為對相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整,增加了農(nóng)村水利支出。
46、農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為108萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為對相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整,增加了其他水利支出。
47、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(項)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為227萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為對相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整,增加了其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。
48、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為32萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為對相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整,增加了對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助支出。
49、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。年初預(yù)算為242萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。主要是因為對相關(guān)科目的預(yù)算金額進行了調(diào)整。
50、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟組織的補助(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為30萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為對相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整,增加了對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。
51、農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)其他普惠金融發(fā)展支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為對相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整,增加了其他普惠金融發(fā)展支出。
52、農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為123.69萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為對相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整,增加其他農(nóng)林水支出。
53、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為對相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整,增加了自然資源事務(wù)的一般行政管理事務(wù)支出
54、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)其他自然資源事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為對相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整,增加了其他自然資源事務(wù)支出。
55、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為28.1萬元,支出決算為28.08萬元,完成年初預(yù)算的99.93%,決算與預(yù)算基本持平,主要是因為嚴格執(zhí)行預(yù)算。
56、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是因為增加用于社會福利的彩票公益金支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出2249.29萬元,其中:
人員經(jīng)費1194.68萬元,占基本支出的53.11%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費1054.61萬元,占基本支出的46.89%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為20.10萬元,支出決算為20.1萬元, 完成預(yù)算的100%,其中:
1、因公出國(境)費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,無法計算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化,主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,無法計算預(yù)算完成率。其中:
(1)公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,無法計算預(yù)算完成率;
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預(yù)算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化,主要是因為我單位公務(wù)用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
(2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,無法計算預(yù)算完成率;
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化,主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛,公務(wù)用車運行維護費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務(wù)接待費預(yù)算20.1萬元,支出決算20.1萬元,完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是因為嚴格執(zhí)行預(yù)算。
與上年相比減少1.9萬元,下降8.64%,主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)接待費支出決算20.1萬元,占100%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,其中:
(1)公務(wù)用車購置費決算0萬元,本年更新公務(wù)用車0輛,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(2)公務(wù)用車運行維護費決算0萬元,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算20.1萬元,
其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出20.1萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次86個、接待人次461人次(不包括陪同人員)。主要是用于招商引資工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入6萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年相比增加6萬元,主要是因為本年增加了用于社會福利的彩票公益金支出;
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出6萬元(其中:基本支出6萬元,項目支出0萬元),與上年相比增加6萬元,主要是因為增加了用于社會福利的彩票公益金支出,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下:
1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項),年初預(yù)算為0萬元,決算為6萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是因為增加了用于社會福利的彩票公益金支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1054.61萬元。比上年決算數(shù)增加206.72萬元。增長24.38%,主要原因是政府機關(guān)職能調(diào)整及擴展和管理規(guī)范要求增加導(dǎo)致。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年開支會議費15.47萬元, 用于召開三仙湖鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第二、三次會議、基層黨組相關(guān)會議、鄉(xiāng)村振興相關(guān)會議、安全生產(chǎn)相關(guān)會議、疫情防控工作相關(guān)會議、人居環(huán)境相關(guān)會議、禁捕禁燒相關(guān)工作會議、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作相關(guān)會議、老科協(xié)會議、征兵工作相關(guān)會議、禁毒工作相關(guān)會議、基層黨組織相關(guān)會議、抗旱救災(zāi)工作動員會、民政相關(guān)會議、政務(wù)服務(wù)工作相關(guān)會議、年終總結(jié)會、人力資源和社會保障相關(guān)工作會等會議、招商引資立項爭資相關(guān)工作、市場監(jiān)督工作會議和教育工作會議,參加會議的人數(shù)超過2000人,內(nèi)容為落實上級工作要求,促進各項工作的開展;開支培訓(xùn)費29.64萬元,用于開展鄉(xiāng)村振興幫扶工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)技知識培訓(xùn)、“一門式”政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、失業(yè)人員創(chuàng)業(yè)就業(yè)技術(shù)知識培訓(xùn)、種植養(yǎng)殖大戶創(chuàng)業(yè)就業(yè)知識培訓(xùn)等,參加培訓(xùn)的人數(shù)超過900人,內(nèi)容為培訓(xùn)鄉(xiāng)村振興幫扶相關(guān)業(yè)務(wù)知識、讓群眾了解農(nóng)業(yè)農(nóng)技知識、讓村社區(qū)便民服務(wù)員掌握“一門式”政務(wù)服務(wù)相關(guān)知識、對失業(yè)人員進行創(chuàng)業(yè)就業(yè)技術(shù)知識培訓(xùn)、對種植養(yǎng)殖大戶進行創(chuàng)業(yè)就業(yè)知識培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的(占比無法計算)。
其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的(占比無法計算)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的(占比無法計算)。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的(占比無法計算)。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的(占比無法計算)。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組,組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價,涉及2022 年度整體支出2359.90萬元,項目支出104.61萬元,形成了自評報告。從評價情況來看,資金管理合理合規(guī),資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到,嚴格“三公”經(jīng)費管控,節(jié)約日常公用開支,內(nèi)部管理制度制定及時、完善,項目立項程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時、有效,績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
(二)部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。
2022 年,南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能,不斷提升政務(wù)服務(wù)效能,為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo),部門整體支出績效得分95分;根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo),項目支出績效得分 95分,從評價情況來看,預(yù)算執(zhí)行有效,完成情況較好,基本達到預(yù)算績效目標(biāo)。
(三)以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年無重點項目績效評價。
注:1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出(類):是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類):是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費:反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金補貼等。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算表
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算表.XLS