南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)一般性支出情況。
(三)政府采購(gòu)情況。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府的主要職能是:
1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度,做好農(nóng)村基層黨建工作,深化監(jiān)察體制改革,全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
2、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃,推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平,組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè),加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,改善群眾生活環(huán)境。
3、服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,深化農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè),加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系,推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,促進(jìn)農(nóng)民增收。
4、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),負(fù)責(zé)抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作,統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局,實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革,建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制,優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。
5、加強(qiáng)基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量,充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢(shì),強(qiáng)化對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
6、加強(qiáng)綜合治理。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,建立綜治管理、市場(chǎng)監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮機(jī)制,強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作,化解農(nóng)村社會(huì)矛盾糾紛,維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定,全面推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。
7、推進(jìn)民主法治。推進(jìn)基層民主法制建設(shè),指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)工作,維護(hù)群眾合法權(quán)益。健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系,動(dòng)員廣大村民參與基層自治。
二、人員情況
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員 224人。其中:在職98人,退休126人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)股室6個(gè),6個(gè)二單位,全部納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。
二級(jí)單位分別是:南縣華閣鎮(zhèn)財(cái)政所、南縣華閣鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣華閣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣華閣鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣華閣鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、南縣華閣鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
2022年南縣華閣鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算編制,納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有:南縣華閣鎮(zhèn)財(cái)政所、南縣華閣鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣華閣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣華閣鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣華閣鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、南縣華閣鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、南縣華閣鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
本單位2022年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,南縣華閣鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2022年收支總額預(yù)算2611.75萬(wàn)元。
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算2611.75萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算2611.75萬(wàn)元,占100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比,增加185.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.64%,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算2611.75萬(wàn)元,其中:基本支出1737.34萬(wàn)元,占66.52%;項(xiàng)目支出874.41萬(wàn)元,占33.48%。
2022年支出預(yù)算與上年相比,增加185.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.64%,主要是因?yàn)槿藛T支出增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算2611.75萬(wàn)元,其中:工資福利支出1054.65萬(wàn)元,占40.38%。商品服務(wù)支出998.14萬(wàn)元(基本支出123.73萬(wàn)元,項(xiàng)目支出874.41萬(wàn)元),占38.22%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助558.96萬(wàn)元,占21.4%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2611.75萬(wàn)元。
(一)收入預(yù)算。收入預(yù)算2611.75萬(wàn)元,收入全部為一般公共預(yù)算撥款,具體如下:一般公共預(yù)算撥款2611.75萬(wàn)元(其中:經(jīng)費(fèi)撥款2611.75萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元),占比100%。
(二)支出預(yù)算。支出預(yù)算2611.75萬(wàn)元,包括:一般公共服務(wù)支出623.31萬(wàn)元,占比23.87%;公共安全支出3萬(wàn)元,占比0.11%;文化旅游體育與傳媒支出3.2萬(wàn)元,占比0.12%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1125.67萬(wàn)元,占比43.10%;衛(wèi)生健康支出2.36萬(wàn)元,占比0.09%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.57萬(wàn)元,占比0.06%;農(nóng)林水支出821.05萬(wàn)元,占比31.44%;住房保障支出28.58萬(wàn)元,占比1.10%,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元,占比0.11%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2611.75萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加185.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.64%,主要原因:人員類預(yù)算增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出623.31萬(wàn)元,占比23.87%;公共安全支出3萬(wàn)元,占比0.11%;文化旅游體育與傳媒支出3.2萬(wàn)元,占比0.12%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1125.67萬(wàn)元,占比43.10%;衛(wèi)生健康支出2.36萬(wàn)元,占比0.09%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.57萬(wàn)元,占比0.06%;農(nóng)林水支出821.05萬(wàn)元,占比31.44%;住房保障支出28.58萬(wàn)元,占比1.09%,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元,占比0.11%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為287.09萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少875.48萬(wàn)元,下降75.30%。主要原因是因預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置更改,將上年計(jì)入該項(xiàng)目的支出本年計(jì)入了一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng))。
2. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為12.40萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加6.07萬(wàn)元,上升95.89%,主要原因是黨群政務(wù)中心人員成倍增加。
3. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為269萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加269萬(wàn)元,主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置差異,上年度將該項(xiàng)金額計(jì)入了一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))(項(xiàng))。
4. 一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為54.82萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加9.05萬(wàn)元,上升19.77%,主要原因是財(cái)政所有新進(jìn)公務(wù)員,支出預(yù)算增加。
5.公共安全支出(類)強(qiáng)制隔離戒毒(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,新增項(xiàng)目,無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是安全支出增加。
6.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事物(項(xiàng))2022年預(yù)算3.2萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加3.2萬(wàn)元,主要原因是以前年度該項(xiàng)預(yù)算由上級(jí)單位統(tǒng)一編制,本年度更改為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行編制。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事物(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算73.89萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加20.66萬(wàn)元,上升38.81%,主要原因是社會(huì)事物中心人員增加,支出預(yù)算增加。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))2022年預(yù)算141.41萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加19.2萬(wàn)元,上升15.71%,主要原因是離退休人員待遇提高。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2022年預(yù)算388.81萬(wàn)元,比2021年預(yù)算減少25.46萬(wàn)元,下降6.15%,主要原因是事業(yè)退休人員減少。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算259.37萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加152.24萬(wàn)元,上升142.11%,主要原因是分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)納入預(yù)算。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算19.05萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加2.19萬(wàn)元,上升12.98%,主要原因是人員工資增加,繳費(fèi)基數(shù)提高。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項(xiàng))2022年預(yù)算7.47,比2021年預(yù)算提高0.47萬(wàn)元,上升6.71%,主要原因是人員待遇提高。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款) 農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))2022年預(yù)算212.21萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加212.21萬(wàn)元,主要原因是主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置差異,上年度將該項(xiàng)金額計(jì)入了一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))(項(xiàng))。
14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算23.46萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加18.76萬(wàn)元,上升了399.15%,主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置更改,將醫(yī)療保險(xiǎn)等其他支出計(jì)入了該科目。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2022年預(yù)算2.36萬(wàn)元,比2021年預(yù)算減少17.48萬(wàn)元,下降88.10%,主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置更改,上年度將部分此類經(jīng)費(fèi)計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2022年預(yù)算1.57萬(wàn)元,比2021年預(yù)算減少42.54萬(wàn)元,下降96.44%,主要原因是主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置更改,本年度將部分此類經(jīng)費(fèi)計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
17.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算437.05,比2021年預(yù)算增加39.92萬(wàn)元,上升10.01%,主要原因是人員待遇提高。
18. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)(項(xiàng))2022年預(yù)算384萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加384萬(wàn)元,主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置更改,上年度將部分此類經(jīng)費(fèi)計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2022年預(yù)算28.58萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加3.29萬(wàn)元,上升13.01%,主要原因是人員待遇提高,基數(shù)提高。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防救援事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算3萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加3萬(wàn)元,主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置更改,上年度將部分此類經(jīng)費(fèi)計(jì)入了一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))(項(xiàng))。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出1737.34萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1613.61萬(wàn)元,占基本支出92.88%,比2021年預(yù)算數(shù)增加175.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.21%。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)123.73萬(wàn)元,占基本支出7.12%,比2021年預(yù)算數(shù)增加42.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.21%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.1萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元(其中,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平,主要原因:按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減因公出國(guó)(境)任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
2022年本部門(mén)專項(xiàng)資金預(yù)算874.41萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)、禁毒專項(xiàng)、村村通專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中:散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分212.21萬(wàn)元,主要用散居五保人員方面;社區(qū)經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元,主要用于基層社區(qū)建設(shè)方面;村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)352萬(wàn)元,主要用于村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)方面;鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付269萬(wàn)元,主要用于保部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量方面;禁毒3萬(wàn)元,主要用于加強(qiáng)對(duì)毒品信息的收集,及時(shí)掌握本轄區(qū)的毒情方面;村村通維護(hù)3.2萬(wàn)元,主要用于加強(qiáng)對(duì)村村通廣播檢查,及時(shí)進(jìn)行維護(hù);鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防巡邏經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,主要用于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣華閣鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算123.73萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加42.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.19%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革,在職人員人數(shù)增加。
(二)一般性支出情況。
2022年南縣華閣鎮(zhèn)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.11萬(wàn)元;擬召開(kāi)常委聯(lián)系代表會(huì)議,參加人數(shù)50人,內(nèi)容為常委聯(lián)系代表;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.14萬(wàn)元,擬開(kāi)展干部培訓(xùn),參加人數(shù)86人,內(nèi)容為干部素質(zhì)提高培訓(xùn);節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)政府采購(gòu)情況。
2022年南縣華閣鎮(zhèn)人民政府的政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底,本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款2611.75萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目7個(gè),部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款874.41萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出,因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表.xlsx