索引號 | 4309210010/2019-583946 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣行政審批局 | 發(fā)文日期 | 2019-01-24 |
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信息類別 | 綜合政務 | 公開范圍 | 全部公開 | 公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
索引號 | 4309210010/2019-583946 |
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發(fā)布機構(gòu) | 縣行政審批局 |
發(fā)文日期 | 2019-01-24 |
信息類別 | 綜合政務 |
公開范圍 | 全部公開 |
公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
一、部門基本概況
1、職能職責
南縣政務服務中心是縣人民政府規(guī)范行政許可審批行為,提高行政效能,優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的部門,統(tǒng)一辦理全縣行政許可審批及相關(guān)聯(lián)的服務性項目,統(tǒng)一收取相關(guān)稅費,指導全縣政務公開工作和互聯(lián)網(wǎng)+政務服務工作。中心現(xiàn)有在職人員9人,總編制為10個,其中參照公務員管理事業(yè)編10個。
2、機構(gòu)設置
內(nèi)設職能科室4個。為辦公室、業(yè)務股、督查股、政務公開股。
二、部門預算單位構(gòu)成
南縣政務服務中心只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有南縣政務服務中心本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2019年年初預算數(shù)240.48萬元,其中,一般公共預算財政撥款240.48萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級補助收入0萬元。
(二)支出預算,2019年年初預算數(shù)240.48萬元,其中,一般公共服務216.55萬元,社會保保障和就業(yè)支出15.01萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.97萬元,住房保障支出5.95萬元。支出較去年預算數(shù)減少12.76萬元,主要是節(jié)約開支,減少了項目支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入240.48萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年初預算數(shù)為240.48萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、維護費、勞務費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2019年年初預算數(shù)為38萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中:公務接待費2.0萬元;專項商品和服務支出36.0萬元,明細為:(政務服務10.0萬元,政務公開6.0萬元,互聯(lián)網(wǎng)+10.0萬元,大廳維護10.0萬元);資本性支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款17.39萬元,比2018年預算增加0.02萬元,增加0.12%。主要是其它商品服務支出略有增加。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.19萬元,其中,公務接待費2.19萬元,公務用車購置及運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少0.19萬元,主要是厲行節(jié)約,減少公務接待開支。
3、政府采購情況
2019年本部門政府采購預算總額0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
南縣政務服務中心共有國有資產(chǎn)278.9萬元。是通用設備190件價值237.3萬元、專用設備6件價值4.4萬元,家具用具41件價值37.2萬元。
5、績效目標情況
南縣政務服務中心2019年實現(xiàn)了部門支出整體績效目標覆蓋,無30萬元以上的重點專項支出。
南縣政務服務中心
2019年3月14日