一、部門基本概況
1、職能職責
中共南縣紀委、南縣監(jiān)察局于1993年5月合署辦公,實行一套班子、兩塊牌子的工作體制。2018年1月,按照中央的統一部署,根據國家監(jiān)察體制改革要求,整合南縣監(jiān)察局、南縣檢察院部分職能及工作力量,設立南縣監(jiān)察委員會,履行黨的紀律檢查和監(jiān)察兩項基本職能。縣監(jiān)委屬于縣政府序列,接受縣政府和市監(jiān)察局的雙重領導。
截至2018年11月,縣紀委監(jiān)委共核定行政編制47個(不含派駐紀檢組),事業(yè)編制5個,工勤編制2個。現有在職干部職工42人(不含巡察辦),其中,副處級領導干部1人, 正科級領導干部9人,副科級領導干部 14人,科員7人,試用期人員4人,工勤人員2人,全額事業(yè)編制5人。退休干部10人,正科級退休干部8人,副科級退休干部2人。
2、機構設置
現有12個副科級內設科室及1個直屬正股級全額撥款事業(yè)機構,分別為:辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、第五紀檢監(jiān)察室、案件審理室、案件監(jiān)督室和紀檢監(jiān)察信息中心(直屬正股級全額撥款事業(yè)機構)。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍的只有縣紀委、縣監(jiān)察委本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況,收入既包括一般公共預算財政撥款收入、政府性基金收入和上級補助等收入;支出為保障局機關基本運行的經費。
(一)收入預算,2019年年初預算數656.2萬元,其中,一般公共預算財政撥款656.2萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級補助收入0萬元。收入較去年預算數增加94.89萬元,主要是一般公共預算財政撥款收入增加。
(二)支出預算,2019年年初預算數656.2萬元,其中,一般公共服務491.48萬元,社會保保障和就業(yè)支出122.12萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.22萬元,住房保障支出28.38萬元。支出較去年預算數增加94.89萬元,主要是工資福利支出等支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入656.2萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數為556.2萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2019年年初預算數為100萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中:公務接待費2.48萬元;專項商品和服務支出97.52萬元,明細為:辦案費29.2萬元,紀檢監(jiān)察業(yè)務工作經費27.52萬元,宣教培訓工作經費12.8萬元,反腐敗協調小組國際追贓和防逃工作及監(jiān)察員專項經費8萬元;大案要案預備費20萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款143.7萬元,比2018年預算增加30.83萬元,上升27.31%。主要是單位編內在職人員發(fā)生變動和公務用車運行維護經費、退休人員公用經費列入部門基本支出預算。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為13.1萬元,其中,公務接待費3.1萬元,公務用車購置及運行費10萬元,因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年增加10萬元,主要是我委保留的2臺執(zhí)紀執(zhí)法車輛公務用車運行和維護費列入基本支出預算。
3、政府采購情況
2019年本部門無政府采購預算。
4、國有資產占有使用情況
南縣監(jiān)察委共有國有資產173.62萬元。一是使用縣機關事務局辦公用房面積705平方米,對談話室進行軟包修繕等價值6.22萬元;二是通用設備238件,價值124.07萬元;三是專用設備5件,價值18.54萬元;四是家具272件,價值24.78萬元。
5、績效目標情況
本單位2019年實現了部門整體績效目標覆蓋,且30萬以上的重點專項支出申報了績效目標。